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中国石油大学审计学练习题(期末考试)
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.审计的基本原则不包括以下哪一项?()
A.独立性
B.客观性
C.保密性
D.公正性
2.在审计过程中,审计师的主要目标是?()
A.发现错误
B.确保财务报告的真实性
C.防止欺诈行为
D.提高公司业绩
3.内部审计与外部审计的主要区别在于?()
A.审计对象
B.审计时间
C.审计师独立性
D.审计目的
4.以下哪项不属于审计的职能?()
A.提供咨询服务
B.验证财务报表
C.制定公司战略
D.预算控制
5.审计工作底稿的作用是什么?()
A.作为审计证据
B.用于内部培训
C.确保审计质量
D.以上都是
6.审计意见的类型不包括以下哪一项?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.无法表示意见
D.积极意见
7.审计过程中,以下哪项行为是不被允许的?()
A.获取充分适当的审计证据
B.评估内部控制的有效性
C.与管理层讨论重大事项
D.接受礼物和利益
8.审计师在发现舞弊迹象时,应采取以下哪种措施?()
A.保持沉默,继续审计工作
B.立即向管理层报告
C.请求更多信息
D.寻求外部法律意见
9.以下哪项不属于审计师的职责?()
A.审计计划制定
B.审计报告撰写
C.审计质量控制
D.制定公司内部控制
二、多选题(共5题)
10.审计的目的是什么?()
A.评价财务报表的真实性
B.评估内部控制的有效性
C.发现和防止错误和舞弊
D.提供咨询服务
11.审计师在审计过程中应遵循哪些基本原则?()
A.独立性
B.客观性
C.公正性
D.保密性
12.审计计划的主要内容包括哪些?()
A.审计目标
B.审计范围
C.审计程序
D.审计时间
13.审计证据的可靠性取决于哪些因素?()
A.证据的来源
B.证据的可靠性
C.证据的完整性
D.证据的关联性
14.审计报告应包含哪些内容?()
A.审计意见
B.审计发现的问题
C.审计师的工作底稿
D.审计结论
三、填空题(共5题)
15.审计师在执行审计工作时,应当保持的独立性包括组织独立性和职业独立性。
16.在审计过程中,审计师应通过检查、观察、询问和分析等方式获取充分的审计证据。
17.审计意见分为无保留意见、保留意见、否定意见和无法表示意见四种类型。
18.审计师在执行审计工作时,应当关注被审计单位的风险评估过程,特别是与财务报表相关的重大错报风险。
19.审计工作底稿是审计师执行审计工作的记录,包括审计程序、审计证据和审计结论等内容。
四、判断题(共5题)
20.审计师在执行审计工作时,可以接受被审计单位的任何礼物。()
A.正确B.错误
21.审计意见的保留意见是指审计师对财务报表的总体公允性持肯定态度。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,只需要关注财务报表的真实性。()
A.正确B.错误
23.审计工作底稿应当包括审计师对审计程序和审计证据的详细记录。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,不需要考虑被审计单位的管理层意图。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
25.请简述审计师在执行审计工作时应当遵循的职业道德规范。
26.解释审计师在审计过程中如何评估和控制审计风险。
27.说明审计工作底稿的作用及其重要性。
28.阐述内部控制的概念及其在企业管理中的作用。
29.讨论审计报告中的审计意见类型及其区别。
中国石油大学审计学练习题(期末考试)
一、单选题(共10题)
1.【答案】C
【解析】保密性不是审计的基本原则之一,审计的基本原则包括独立性、客观性和公正性。
2.【答案】B
【解析】审计师的主要目标是确保财务报告的真实性、公允性,并遵循相关会计准则。
3.【答案】C
【解析】内部审计师通常属于公司内部员工,而外部审计师是独立的第三方,独立性是两者主要区别之一。
4.【答案】C
【解析】审计的职能包括提供咨询服务、验证财务报表和预算控制,但不包括制定公司战略。
5.【答案】D
【解析】审计工作底稿是审计师记录审计程序、证据和结论的重要文件,具有提供审计证据、确保审计质量、用于内部
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