2026年内部审计师岗位面试题库含答案.docxVIP

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2026年内部审计师岗位面试题库含答案

一、单选题(每题2分,共20题)

1.在中国,内部审计师在发现重大舞弊线索时,应首先采取的行动是?

A.直接向管理层汇报

B.向外部监管机构举报

C.保存证据并向上级审计委员会报告

D.与财务部门沟通确认

答案:C

2.针对金融行业的反洗钱审计,内部审计师应重点关注哪些风险领域?

A.操作风险和信用风险

B.法律合规和声誉风险

C.信用风险和市场风险

D.战略风险和流动性风险

答案:B

3.在审计过程中,内部审计师发现某项内部控制存在缺陷,但管理层未及时整改,此时审计师应?

A.暂停审计工作直至缺陷被修复

B.向董事会提交特别报告

C.在审计报告中强调该缺陷并建议整改

D.忽略该缺陷以避免影响审计进度

答案:C

4.中国《企业内部控制基本规范》要求企业建立哪些控制体系?

A.财务控制、运营控制和合规控制

B.财务控制、运营控制和战略控制

C.财务控制、合规控制和战略控制

D.运营控制、合规控制和战略控制

答案:A

5.在审计软件测试中,内部审计师常用的抽样方法不包括?

A.分层抽样

B.系统抽样

C.简单随机抽样

D.逻辑回归抽样

答案:D

6.对于医药行业的内部审计,以下哪项不属于关键审计领域?

A.医保基金使用合规性

B.医药产品召回管理

C.医药广告合规性

D.医药供应链管理

答案:D

7.内部审计师的独立性要求不包括?

A.与被审计部门无直接利益关系

B.审计结果不受管理层干预

C.参与被审计部门的业务决策

D.定期接受职业道德培训

答案:C

8.在审计过程中,内部审计师发现某项数据存在异常波动,应优先采取哪种方法核实?

A.重新执行测试

B.与财务部门确认

C.进行数据分析

D.调阅历史记录

答案:C

9.中国《审计法实施条例》规定,内部审计机构应向哪个机构报告工作?

A.企业总经理

B.企业董事会

C.企业监事会

D.企业工会

答案:B

10.在审计报告中,对内部控制缺陷的描述应避免?

A.具体明确

B.客观公正

C.含糊其辞

D.完整全面

答案:C

二、多选题(每题3分,共10题)

1.内部审计师在评估信息系统风险时,应关注哪些方面?

A.数据安全

B.系统可用性

C.访问控制

D.业务连续性

E.人工操作错误

答案:A、B、C、D

2.在审计过程中,内部审计师常用的沟通技巧包括?

A.积极倾听

B.清晰表达

C.避免冲突

D.假设对方不合作

E.适时跟进

答案:A、B、E

3.中国银行业监管要求内部审计关注哪些领域?

A.存款保险制度合规性

B.资产质量风险管理

C.反洗钱合规性

D.信贷审批流程

E.案件防控

答案:A、B、C、D、E

4.内部审计师在执行风险评估时,应考虑哪些因素?

A.行业环境

B.企业战略

C.内部控制有效性

D.外部监管要求

E.员工道德水平

答案:A、B、C、D、E

5.在医药行业审计中,内部审计师应关注哪些合规问题?

A.医保支付合规性

B.医药广告合规性

C.医药产品召回管理

D.医药采购合规性

E.医药临床试验合规性

答案:A、B、C、D、E

6.内部审计报告的要素包括?

A.审计目标

B.审计范围

C.审计发现

D.审计建议

E.审计证据

答案:A、B、C、D

7.在审计过程中,内部审计师常用的数据分析工具包括?

A.Excel

B.ACL

C.Python

D.IDEA

E.R语言

答案:A、B、C、D、E

8.内部审计师的职业道德要求包括?

A.客观公正

B.保密性

C.专业胜任能力

D.避免利益冲突

E.持续学习

答案:A、B、C、D、E

9.在审计过程中,内部审计师应关注哪些舞弊风险?

A.财务舞弊

B.运营舞弊

C.合规舞弊

D.战略舞弊

E.内部人员舞弊

答案:A、B、C、E

10.内部审计师在执行现场审计时,应做好哪些准备?

A.制定审计计划

B.准备审计底稿

C.确认审计证据

D.与被审计部门沟通

E.编制审计报告

答案:A、B、C、D

三、简答题(每题5分,共5题)

1.简述内部审计师在医药行业审计中应关注的合规风险点。

答案:

-医保基金使用合规性:审计医药企业是否合理使用医保基金,是否存在套现或虚假报销行为。

-医药广告合规性:检查医药广告是否夸大宣传,是否违反《广告法》相关规定。

-医药产品召回管理:评估医药企业是否建立健全产品召回制度,是否及时处理召回事件。

-医药采购合规性:审计医药采购流程是否合规,是否存在利益输送或腐败问题。

-医

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