2025年审计中级考试模拟试卷(含答案及考点).docxVIP

2025年审计中级考试模拟试卷(含答案及考点).docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

2025年审计中级考试模拟试卷(含答案及考点)

姓名:__________考号:__________

题号

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关的职责不包括以下哪项?()

A.对财政收支进行审计

B.对国有资产进行审计

C.对企业财务进行审计

D.对政府投资建设项目进行审计

2.下列哪项不属于审计工作底稿的基本要素?()

A.审计程序

B.审计证据

C.审计结论

D.审计报告

3.在审计过程中,下列哪项不属于审计人员的职业行为准则?()

A.独立性

B.客观性

C.利益冲突

D.实事求是

4.审计报告的签发人应为?()

A.审计组长

B.审计部门负责人

C.审计机关负责人

D.主任会计师

5.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关在审计过程中有权要求被审计单位提供哪些资料?()

A.财务报表

B.相关文件

C.资产清单

D.以上都是

6.审计机关在审计过程中,对被审计单位的内部控制制度进行评价,下列哪项不属于内部控制制度评价的内容?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息系统

7.审计机关在审计过程中,应当如何处理发现的重大问题?()

A.直接向被审计单位提出整改要求

B.向审计机关报告并提交审计报告

C.向被审计单位上级机关报告

D.以上都是

8.审计机关在审计过程中,对被审计单位的经济责任进行审计,下列哪项不属于经济责任审计的内容?()

A.财务责任

B.经营责任

C.法律责任

D.道德责任

9.审计报告中的审计意见应当如何表述?()

A.明确指出问题,提出整改要求

B.评价被审计单位的财务状况和经营成果

C.评价被审计单位的内部控制制度

D.以上都是

10.审计机关在审计过程中,对被审计单位的经济活动进行审查,下列哪项不属于审计审查的范围?()

A.财务活动

B.经营活动

C.投资活动

D.人力资源活动

二、多选题(共5题)

11.审计机关在进行审计工作时,应遵循的基本原则包括以下哪些?()

A.客观公正

B.独立性

C.实事求是

D.保密原则

E.严谨性

12.审计报告应当包括以下哪些内容?()

A.审计依据

B.审计范围

C.审计发现的问题

D.审计结论

E.审计建议

13.审计机关在实施审计程序时,应当关注的内部控制要素包括哪些?()

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

E.监控

14.审计人员在审计过程中,应遵守的行为规范包括以下哪些?()

A.诚信

B.独立

C.客观

D.公正

E.保密

15.根据《中华人民共和国审计法》,审计机关的职责包括以下哪些?()

A.对财政收支进行审计

B.对国有金融机构进行审计

C.对政府部门进行审计

D.对社会团体进行审计

E.对企业进行审计

三、填空题(共5题)

16.审计报告中的审计意见是对被审计单位财务状况和经营成果的总体评价,其表述应当明确、具体,不得使用模糊或含糊不清的词语。

17.审计人员在实施审计程序时,应当保持职业怀疑态度,对被审计单位提供的证据和解释进行独立、客观、公正的判断。

18.审计机关在审计过程中,对被审计单位的内部控制制度进行评价,应当关注其是否能够合理保证财务报告的可靠性。

19.审计工作底稿是审计人员执行审计业务的记录和证明,其编制应当遵循真实性、完整性和规范性的要求。

20.审计机关在审计过程中,对被审计单位的财务报表进行审计,应当关注其是否符合国家统一的会计制度的规定。

四、判断题(共5题)

21.审计机关在审计过程中,可以对被审计单位的内部审计工作进行评价。()

A.正确B.错误

22.审计工作底稿的保存期限是永久。()

A.正确B.错误

23.审计人员应当对被审计单位的财务报表的真实性负全部责任。()

A.正确B.错误

24.审计意见是审计人员对被审计单位财务状况和经营成果的定性评价。()

A.正确B.错误

25.审计机关在审计过程中,可以随时终止审计工作。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述审计人员在审计过程中如何保持独立性。

27.在审计过程中,如何评估被审计单位的内部控制制度的有效性?

28.

文档评论(0)

131****7052 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档