2025年审计科工作总结.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2025年审计科工作总结

2025年,审计科在单位党委的统筹领导下,深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》及上级主管部门关于加强内部审计的指导意见,紧密围绕单位年度中心工作,以“监督保障执行、促进完善发展”为核心定位,以风险防控为主线,以数字化转型为驱动,系统推进审计全覆盖、整改全闭环、能力全提升,全年累计完成各类审计项目62项(含后续整改跟踪项目17项),覆盖财务收支、经济责任、工程管理、采购合规、预算执行等9大业务领域,涉及资金规模58.7亿元,提出管理建议143条,推动修订制度21项,促进增收节支3260万元,审计工作在规范管理、防范风险、提升效能中的“免疫系统”作用进一步凸显。现

文档评论(0)

yclsht + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档