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2025年审计科工作总结和2026年工作计划
2025年,审计科在单位党委的领导下,深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》及上级主管部门要求,以“监督、服务、增值”为核心定位,围绕单位中心工作,聚焦主责主业,全年完成审计项目52个(含专项审计18个、经济责任审计12个、内控审计10个、财务收支审计12个),提出审计建议213条,推动修订制度15项,促进增收节支约2800万元,审计整改完成率从年初的82%提升至95%,为单位规范管理、防范风险、提升效益发挥了重要作用。
一、重点工作完成情况
(一)聚焦主责主业,深化审计监督覆盖
1.财务收支审计精准发力。全年完成12家二级单
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