2025年审计科工作总结和年工作要点.docx

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2025年审计科工作总结和年工作要点

2025年,审计科在单位党委的坚强领导下,深入贯彻落实《中华人民共和国审计法》及实施条例,紧紧围绕年度中心工作,以“强监督、促规范、防风险、助发展”为目标,统筹推进审计监督与服务保障,全年共完成各类审计项目42项(其中经济责任审计15项、财务收支审计8项、专项审计12项、内控审计7项),涉及资金总额12.6亿元,提出审计建议137条,推动修订制度21项,促进增收节支3800万元,整改完成率96.8%,审计监督的建设性作用进一步凸显。现将具体工作情况总结如下:

一、2025年主要工作完成情况

(一)聚焦主责主业,深化重点领域审计监督

1.经济责

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