2025年审计科工作总结暨下一步工作计划.docx

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2025年审计科工作总结暨下一步工作计划

2025年,审计科在单位党委的坚强领导下,深入贯彻落实上级审计工作会议精神,紧扣单位中心工作,以“防风险、促规范、提质效”为目标,统筹推进政策落实跟踪审计、财务收支及经济责任审计、内部控制与风险管理审计等重点任务,全年共完成审计项目42个(含专项审计调查6个),提出审计建议137条,推动修订制度21项,促进增收节支286万元,督促整改历史遗留问题12项,审计监督的“治已病、防未病”作用进一步凸显。现将全年工作情况总结如下,并对2026年重点任务作出安排。

一、2025年主要工作完成情况

(一)聚焦政策落实,强化跟踪问效,服务发展大局更精准

围绕单位

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