2025年审计员工作总结及2026年工作安排.docx

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2025年审计员工作总结及2026年工作安排

2025年,在集团审计中心的统筹部署下,本人作为专职审计员,全年参与实施财务收支审计、内控专项审计、经济责任审计及专项调查等各类项目23个,覆盖二级单位15家、三级单位28家,累计发现问题146项,提出管理建议178条,推动整改完成121项,整改完成率82.88%,较2024年提升7.2个百分点;通过审计核减不合理支出426万元,挽回潜在损失189万元,推动修订制度12项、新建流程8项,较好发挥了审计监督与增值服务职能。现将本年度工作情况总结如下,并对2026年重点任务作出安排。

一、2025年主要工作成效与做法

(一)聚焦主责主业,深化重点

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