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2023年自考审计学真题
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计的基本目标是评估企业的财务报表是否真实、公允地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量。()
A.正确
B.错误
2.内部审计的主要目的是为了防止和发现企业内部的错误和舞弊。()
A.正确
B.错误
3.审计师在执行审计工作时,应当保持独立性和客观性。()
A.正确
B.错误
4.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大错误,应当立即向被审计单位报告。()
A.正确
B.错误
5.审计师在审计过程中,可以不遵守审计准则。()
A.正确
B.错误
6.审计师在审计过程中,可以接受被审计单位的任何礼物。()
A.正确
B.错误
7.审计报告应当由审计师独立编制。()
A.正确
B.错误
8.审计师在审计过程中,可以不进行必要的审计程序。()
A.正确
B.错误
9.审计师在审计过程中,应当保持职业谨慎。()
A.正确
B.错误
10.审计师在审计过程中,可以不与被审计单位进行沟通。()
A.正确
B.错误
二、多选题(共5题)
11.审计过程中,审计师应关注以下哪些风险?()
A.财务报表错误风险
B.舞弊风险
C.法律风险
D.经营风险
12.以下哪些属于审计证据的类型?()
A.审计师观察到的证据
B.审计师获取的内部证据
C.审计师获取的外部证据
D.审计师计算出的证据
13.审计计划的主要内容包括哪些?()
A.审计目标
B.审计范围
C.审计程序
D.审计时间安排
14.审计师在实施风险评估程序时,可以采用以下哪些方法?()
A.流程分析
B.询问
C.分析程序
D.审计抽样
15.审计报告中,应当包含哪些基本要素?()
A.审计意见
B.审计发现
C.审计报告日期
D.审计师签名
三、填空题(共5题)
16.审计学中的‘三性’原则是指客观性、公正性和独立性。
17.审计师在执行审计工作时,应当遵循的审计准则是由中国注册会计师协会制定的《中国注册会计师审计准则》。
18.审计证据的充分性是指审计证据的数量要足够,而审计证据的适当性是指审计证据的质量要满足审计准则的要求。
19.内部控制的目标包括保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果、以及对法律法规的遵循。
20.审计师在编制审计报告时,应当根据审计过程中获取的证据和实施的工作,形成合理的审计结论。
四、判断题(共5题)
21.审计师在审计过程中,可以接受被审计单位的任何礼物。()
A.正确B.错误
22.审计报告应当由审计师独立编制。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计过程中,可以不遵守审计准则。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,发现被审计单位存在重大错误,应当立即向被审计单位报告。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,可以不进行必要的审计程序。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.请简述审计师在执行审计程序时,如何评估被审计单位的风险。
27.什么是内部控制?内部控制的目标是什么?
28.审计师在审计过程中,如何确定审计证据的充分性和适当性?
29.请说明审计意见的类型及其适用情况。
30.审计师在审计过程中,如何保持独立性?
2023年自考审计学真题
一、单选题(共10题)
1.【答案】A
【解析】审计的基本目标确实是为了评估企业的财务报表的真实性和公允性。
2.【答案】A
【解析】内部审计的主要目的之一就是通过检查和评估内部控制,以防止和发现错误和舞弊。
3.【答案】A
【解析】审计师在执行审计工作时,保持独立性和客观性是其职业道德的基本要求。
4.【答案】A
【解析】审计师在发现重大错误时,有责任及时向被审计单位报告,以采取纠正措施。
5.【答案】B
【解析】审计师在执行审计工作时,必须遵守相应的审计准则,以保证审计质量。
6.【答案】B
【解析】审计师在接受礼物时,必须遵守职业道德规范,避免利益冲突。
7.【答案】A
【解析】审计报告应当由执行审计工作的审计师独立编制,以保证报告的客观性和公正性。
8.【答案】B
【解析】审计师在审计过程中,必须执行
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