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2024年度内审工作计划(4篇)
姓名:__________考号:__________
一、单选题(共10题)
1.2024年度内审工作计划中,对内部控制制度的审查重点包括哪些?()
A.内部控制制度的健全性
B.内部控制制度的执行情况
C.内部控制制度的改进措施
D.以上都是
2.根据2024年度内审工作计划,以下哪项不是审计工作的主要内容?()
A.财务审计
B.内部控制审计
C.风险管理审计
D.人力资源审计
3.在2024年度内审工作计划中,对信息技术的审查将重点关注哪些方面?()
A.信息技术安全性
B.信息技术合规性
C.信息技术效率性
D.以上都是
4.根据2024年度内审工作计划,以下哪项不属于审计工作目标?()
A.提高内部控制水平
B.发现和纠正错误
C.评估企业战略
D.提升企业知名度
5.2024年度内审工作计划中,对审计报告的要求是什么?()
A.客观、公正、真实
B.全面、准确、详细
C.及时、高效、规范
D.以上都是
6.在2024年度内审工作计划中,对管理层舞弊的审查将采取哪些措施?()
A.询问管理层
B.审查财务数据
C.进行风险评估
D.以上都是
7.根据2024年度内审工作计划,审计人员在进行审计时,应遵循哪些原则?()
A.独立性原则
B.客观性原则
C.公正性原则
D.以上都是
8.在2024年度内审工作计划中,以下哪项不是审计工作的风险?()
A.人力资源不足
B.审计范围过广
C.审计时间过长
D.审计质量不高
9.根据2024年度内审工作计划,审计报告的结论应基于哪些依据?()
A.审计程序
B.审计证据
C.审计标准
D.以上都是
10.在2024年度内审工作计划中,对审计人员的培训有哪些要求?()
A.提高专业能力
B.严守职业道德
C.不断更新知识
D.以上都是
二、多选题(共5题)
11.2024年度内审工作计划中,内审部门将如何加强与各部门的沟通协作?()
A.定期召开内审工作协调会
B.建立内部信息共享平台
C.邀请各部门参与内审项目
D.对各部门进行内审知识培训
12.以下哪些内容是2024年度内审工作计划中明确提出的审计重点?()
A.财务报告的真实性
B.重大投资项目的效益
C.关键业务流程的合规性
D.信息技术系统的安全性
13.根据2024年度内审工作计划,以下哪些措施旨在提高内审工作效率?()
A.优化审计流程
B.采用先进的审计技术
C.加强审计团队建设
D.建立风险评估模型
14.在2024年度内审工作计划中,内审部门将如何确保审计工作的独立性?()
A.审计人员与被审计单位无直接利益关系
B.审计工作不受管理层干预
C.采用轮换审计人员制度
D.对审计人员进行定期培训和考核
15.以下哪些是2024年度内审工作计划中提出的主要审计方法?()
A.审计抽样
B.审计观察
C.审计调查
D.审计分析
三、填空题(共5题)
16.2024年度内审工作计划将重点关注企业的哪些方面?
17.在2024年度内审工作计划中,内审部门将如何确保审计的独立性?
18.2024年度内审工作计划中,对于审计发现的问题,内审部门将采取什么措施?
19.根据2024年度内审工作计划,内审部门将如何提升审计工作效率?
20.在2024年度内审工作计划中,内审部门将如何加强与各部门的沟通协作?
四、判断题(共5题)
21.2024年度内审工作计划中,内审部门将不再对内部控制进行审查。()
A.正确B.错误
22.内审部门在2024年度的工作计划中,将不再关注信息技术系统的安全性。()
A.正确B.错误
23.2024年度内审工作计划中,内审部门将只对财务报告的真实性进行审计。()
A.正确B.错误
24.内审部门在2024年度的工作计划中,将不再进行风险评估。()
A.正确B.错误
25.2024年度内审工作计划中,内审部门将全面审查所有部门的业务流程。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
26.在2024年度内审工作计划中,内审部门将如何应对企业面临的新兴风险?
27.2024年度内审工作计划中,如何确保内审报告的准确性和公正性?
28.在2024年度内
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