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2026年企业内部审计员职位笔试题解
一、单选题(共10题,每题2分,共20分)
注:请根据题意选择最符合要求的选项。
1.某制造企业发现原材料采购价格异常波动,内部审计应优先关注以下哪个环节?
A.供应商资质审核流程
B.采购合同签订规范
C.仓库入库验收记录
D.财务付款审批权限
答案:A
解析:原材料价格异常波动可能源于供应商选择不当或招投标流程不规范,因此优先审计供应商资质审核环节。
2.某科技公司2025年研发费用占比达35%,内部审计发现部分项目支出与实际产出不符,应重点核查以下哪项?
A.研发人员绩效考核标准
B.项目预算编制合理性
C.专利申请合规性
D.研发设备使用率
答案:B
解析:研发费用与产出不符可能源于预算编制不合理或成本控制失效,审计应聚焦预算环节。
3.某零售企业通过第三方物流配送商品,内部审计发现物流成本居高不下,应重点关注以下哪个控制措施?
A.物流服务商选择竞争机制
B.配送路线优化方案
C.快递费用报销审核流程
D.库存周转率统计准确性
答案:A
解析:物流成本高企可能因服务商选择缺乏竞争或合同条款不利,需审计其选择机制。
4.某金融企业发现员工利用职务便利违规操作,内部审计应重点审查以下哪项制度?
A.操作权限分级授权记录
B.员工离职交接清单
C.内部控制定期测试报告
D.违纪行为举报奖励办法
答案:A
解析:违规操作通常源于权限管理失效,需核查权限分级与轮岗制度。
5.某医药企业需应对药品监管政策调整,内部审计应关注以下哪项风险?
A.药品生产批号追溯系统
B.药品销售渠道合规性
C.药品广告宣传合规性
D.药品库存效期管理
答案:C
解析:政策调整直接影响合规性,审计需聚焦广告宣传等敏感环节。
6.某建筑企业发现项目进度滞后且成本超支,内部审计应重点核查以下哪项因素?
A.项目合同变更审批流程
B.施工人员考勤记录
C.材料采购价格波动记录
D.项目监理报告独立性
答案:A
解析:项目延期与超支多因合同变更管理混乱,需审计变更审批制度。
7.某连锁餐饮企业发现门店能耗异常升高,内部审计应重点调查以下哪项?
A.冰箱等设备使用年限
B.门店水电表计量准确性
C.门店人员排班合理性
D.能耗费用报销审批流程
答案:B
解析:能耗异常可能源于计量设备故障或人为干预,需核查计量准确性。
8.某外贸企业因汇率波动导致利润下降,内部审计应关注以下哪项财务控制措施?
A.远期结售汇合同执行情况
B.货物出口退税申报记录
C.采购成本核算准确性
D.财务报表折算方法合规性
答案:A
解析:汇率风险需通过金融工具对冲,审计应核查远期结售汇合同。
9.某互联网企业发现数据泄露事件,内部审计应重点核查以下哪项安全措施?
A.服务器防火墙日志记录
B.员工数据访问权限管理
C.数据备份恢复方案有效性
D.外部供应商数据传输协议
答案:B
解析:数据泄露多因权限管理失效,需审计访问权限控制流程。
10.某政府背景企业需配合税务稽查,内部审计应重点关注以下哪项资料?
A.税收优惠申请审批记录
B.增值税发票开具清单
C.成本费用分摊方法合理性
D.专项补贴资金使用情况
答案:C
解析:税务稽查关注成本费用分摊合规性,审计需核查分摊方法合理性。
二、多选题(共5题,每题3分,共15分)
注:请根据题意选择所有符合要求的选项。
1.某物流企业因交通事故导致货损,内部审计需调查以下哪些原因?
A.司机疲劳驾驶记录
B.货物包装加固措施
C.保险理赔流程合规性
D.道路运输路线规划
答案:A、B、D
解析:货损原因可能涉及司机行为、包装防护及路线安全,需综合调查。
2.某制造业企业需优化生产成本,内部审计可提出以下哪些改进建议?
A.采购批量折扣谈判方案
B.生产线自动化改造方案
C.废品率降低技术措施
D.人工成本绩效考核方案
答案:A、B、C
解析:成本优化需从采购、生产、技术等角度入手,人工绩效考核不属于直接优化措施。
3.某上市公司需应对监管机构检查,内部审计应准备以下哪些资料?
A.财务报表审计报告
B.内部控制自评报告
C.关联方交易审批记录
D.员工培训合规性证明
答案:A、B、C
解析:监管检查重点关注财务、内控及关联交易,员工培训资料通常不作为核心材料。
4.某餐饮企业发现食品安全问题,内部审计需核查以下哪些环节?
A.食材供应商资质审核
B.后厨操作规范执行情况
C.食品留样记录完整性
D.员工健康证更新情况
答案:A、B、C
解析:食品安全问题需从供应链、操作流程及记录完整性入手,员
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