财务部年度工作总结报告
一、年度回顾
(一)目标
1.财务合规零瑕疵:全年接受内外部审计6次,确保无保留意见。
2.资金效率提升:集团综合资金成本≤4.2%,经营性现金流对营收覆盖率≥13%。
3.数据决策穿透:管理报表T+3出具率100%,业务单元财务BP覆盖率100%。
4.组织韧性升级:核心岗位继任者储备率≥150%,关键流程RTO(恢复时间目标)≤4小时。
(二)战果
1.合规维度
完成审计6次,出具无保留意见6次,同比持平;但审计调整分录由去年21笔降至9笔,↓57%。
税务稽查补税0元,较去年补税198万元实现↓100%
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