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2020智慧树,知到《审计学)》章节测试完整答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
总分
评分
一、单选题(共10题)
1.审计的基本目标是评估企业的财务报表是否真实、公允地反映了企业的财务状况和经营成果。()
A.正确
B.错误
2.内部审计的目的是为了确保企业的内部控制制度健全有效。()
A.正确
B.错误
3.注册会计师在执行审计业务时,必须保持独立性和客观性。()
A.正确
B.错误
4.审计师在审计过程中,发现企业存在重大错误或舞弊行为,应立即向企业董事会报告。()
A.正确
B.错误
5.审计师在审计过程中,可以对企业的内部控制制度进行评价。()
A.正确
B.错误
6.审计报告应当由审计师亲自签名。()
A.正确
B.错误
7.审计师在审计过程中,可以对企业的财务报表进行修改。()
A.正确
B.错误
8.审计师在审计过程中,应当对企业的所有业务活动进行审计。()
A.正确
B.错误
9.审计师在审计过程中,应当对企业的财务报表进行风险评估。()
A.正确
B.错误
二、多选题(共5题)
10.审计的目的是什么?()
A.评价企业的财务状况和经营成果
B.确保企业的内部控制制度健全有效
C.提供对企业未来盈利能力的预测
D.防范和发现企业财务报表中的错误和舞弊
11.审计师在审计过程中,需要收集哪些证据?()
A.财务报表
B.内部控制文件
C.交易凭证
D.管理层声明
12.审计师在审计过程中,应当遵循哪些基本原则?()
A.独立性原则
B.客观性原则
C.职业谨慎性原则
D.保密性原则
13.审计报告应当包含哪些内容?()
A.审计意见
B.审计范围和目的
C.审计发现的问题及建议
D.审计师声明
14.审计师在审计过程中,可能会遇到哪些风险?()
A.审计风险
B.重大错报风险
C.审计失败风险
D.客户投诉风险
三、填空题(共5题)
15.审计的目的是为了对企业的财务报表的真实性和公允性进行__。
16.审计师在进行审计工作时,应当遵循的职业道德准则之一是__。
17.在审计过程中,审计师对内部控制制度进行评估,主要目的是为了发现和防范__。
18.审计报告中的审计意见分为无保留意见、保留意见、否定意见和__。
19.审计师在审计过程中,需要获取的审计证据主要包括__、内部文件、交易凭证等。
四、判断题(共5题)
20.审计师在审计过程中,必须保持独立性。()
A.正确B.错误
21.内部审计和外部审计的目的是完全相同的。()
A.正确B.错误
22.审计师在审计过程中,可以修改企业的财务报表。()
A.正确B.错误
23.审计报告应当由审计师个人签名。()
A.正确B.错误
24.审计师在审计过程中,可以不进行风险评估。()
A.正确B.错误
五、简单题(共5题)
25.什么是审计的三大基本准则?
26.简述审计过程中风险评估的重要性。
27.为什么审计报告中的审计意见对利益相关者很重要?
28.什么是内部控制?它在企业中扮演什么角色?
29.审计师在审计过程中,如何处理与管理层的沟通?
2020智慧树,知到《审计学)》章节测试完整答案
一、单选题(共10题)
1.【答案】A
【解析】审计的基本目标确实是评估企业的财务报表是否真实、公允地反映了企业的财务状况和经营成果。
2.【答案】A
【解析】内部审计的目的确实是为了确保企业的内部控制制度健全有效。
3.【答案】A
【解析】注册会计师在执行审计业务时,必须保持独立性和客观性,这是审计工作的基本原则。
4.【答案】A
【解析】审计师在审计过程中,发现企业存在重大错误或舞弊行为,有责任立即向企业董事会报告。
5.【答案】A
【解析】审计师在审计过程中,确实可以对企业的内部控制制度进行评价。
6.【答案】A
【解析】审计报告应当由执行审计业务的审计师亲自签名,以保证审计报告的真实性和可靠性。
7.【答案】B
【解析】审计师在审计过程中,无权对企业的财务报表进行修改,只能提出修改建议。
8.【答案】B
【解析】审计师在审计过程中,并不需要对企业的所有业务活动进行审计,而是根据审计目标和范围进行选择性审计。
9.
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