科研院所审计问题清单及整改.docx

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科研院所审计问题清单及整改

在科研经费管理方面,审计发现以下主要问题:一是预算执行偏差率较高,部分项目直接费用中设备费实际支出仅为预算的35%,而测试化验加工费超预算62%,且未按规定履行预算调整审批程序;二是劳务费发放不规范,某重点研发项目2022年度劳务费支出占直接费用比例达43%,超出院所管理办法规定的30%上限,其中3笔发放记录存在代签现象,且未附领取人参与项目的具体工作记录;三是间接费用使用依据不足,某横向课题间接费用中科研绩效支出占比达70%,但未提供项目组成员绩效考核评分表或工作量统计台账,无法验证发放合理性;四是外拨经费监管缺失,某合作研究项目外拨资金500万元至A公司,审计发

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