2022年中级审计师《审计理论与实务》试题及答案(新版).docxVIP

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2022年中级审计师《审计理论与实务》试题及答案(新版).docx

2022年中级审计师《审计理论与实务》试题及答案(新版)

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一、单选题(共10题)

1.审计人员在执行审计程序时,下列哪项不属于风险评估程序?()

A.了解被审计单位及其环境

B.识别和评估重大错报风险

C.设计进一步审计程序

D.审计抽样

2.审计人员在进行内部控制测试时,下列哪项说法是错误的?()

A.内部控制测试旨在获取有关内部控制有效性的证据

B.内部控制测试的目的是评估内部控制的设计和执行情况

C.内部控制测试不能代替实质性程序

D.内部控制测试可以完全替代实质性程序

3.审计人员在执行审计工作底稿的编制时,下列哪项说法是正确的?()

A.审计工作底稿可以不包含审计程序的详细描述

B.审计工作底稿应包含审计人员的个人意见和推测

C.审计工作底稿应清晰地反映审计程序和审计结果

D.审计工作底稿可以不包含审计人员的签名和日期

4.审计人员在执行审计工作底稿的复核时,下列哪项说法是错误的?()

A.审计工作底稿的复核是审计质量控制的重要环节

B.审计工作底稿的复核应确保审计工作的质量

C.审计工作底稿的复核可以由审计人员自行完成

D.审计工作底稿的复核应关注审计程序的适当性和完整性

5.审计人员在执行审计程序时,下列哪项不属于实质性程序?()

A.审计抽样

B.分析程序

C.询问程序

D.重新计算

6.审计人员在执行审计工作底稿的归档时,下列哪项说法是错误的?()

A.审计工作底稿的归档应在审计报告出具后进行

B.审计工作底稿的归档应确保审计工作底稿的完整性和准确性

C.审计工作底稿的归档应便于审计工作的追溯和复核

D.审计工作底稿的归档可以不经过审计人员的审核

7.审计人员在执行审计程序时,下列哪项不属于审计证据?()

A.内部凭证

B.外部凭证

C.审计人员的工作记录

D.被审计单位的声明

8.审计人员在执行审计程序时,下列哪项不属于审计风险?()

A.审计风险

B.重大错报风险

C.风险评估风险

D.实质性程序风险

9.审计人员在执行审计程序时,下列哪项不属于审计工作底稿的要素?()

A.审计程序

B.审计结果

C.审计人员的签名和日期

D.被审计单位的财务报表

二、多选题(共5题)

10.审计人员在设计内部控制时,应考虑以下哪些因素?()

A.被审计单位的风险评估过程

B.被审计单位的业务流程

C.被审计单位的管理层和治理层的期望

D.被审计单位的外部环境

11.审计人员在执行风险评估程序时,以下哪些是审计证据的来源?()

A.被审计单位的财务报表

B.内部控制手册

C.询问被审计单位员工

D.外部法律法规

12.审计人员在执行实质性程序时,以下哪些程序可以用于检测财务报表中的重大错报?()

A.审计抽样

B.分析程序

C.询问程序

D.重新计算

13.审计人员在编制审计工作底稿时,以下哪些内容是必须包含的?()

A.审计程序

B.审计结果

C.审计人员的签名和日期

D.被审计单位的声明

14.审计人员在执行审计工作时,以下哪些行为可能会对审计独立性产生不利影响?()

A.审计人员与被审计单位存在财务利益关系

B.审计人员接受被审计单位的礼品

C.审计人员参与被审计单位的决策过程

D.审计人员与被审计单位的员工有私人关系

三、填空题(共5题)

15.审计人员在进行风险评估程序时,应首先了解被审计单位的______。

16.审计工作底稿的编制应遵循______原则。

17.审计人员在执行审计程序时,对重大错报风险的评估应当基于______。

18.审计人员在执行审计工作底稿的复核时,应关注审计程序和审计结果的______。

19.审计人员在执行审计程序时,应保持______,以避免对审计意见产生偏见。

四、判断题(共5题)

20.审计人员在执行审计程序时,如果发现内部控制存在缺陷,可以直接提出审计意见。()

A.正确B.错误

21.审计工作底稿的归档工作应在审计报告出具之前完成。()

A.正确B.错误

22.审计人员在执行审计程序时,分析程序可以完全替代实质性程序。()

A.正确B.错误

23.审计人员在执行审计工作时,如果发现被审计单位的财务报表存在重大错报,应当立即告知被审计单位。()

A.正确

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