公司审计工作总结;目录;01;内部控制审计;制定详细的审计计划,明确审计目标、范围、时间表、人员分工等。;审计工作重要性;02;财务报表准确性;审计公司业务流程的规范性,确保业务操作合规合法。;;风险评估与应对;03;;;;;04;由于会计准则和制度不完善,或财务人员专业能力不足,导致财务核算出现偏差或错误。;加强内部管理;;相关责任人员处理;05;审计成果能够揭示公司内部控制的缺陷和优势,进而推动公司内部控制体系的完善和优化。;战略分析依据;审计成果能够揭示公司成本控制的缺陷和问题,进而推动公司成本节约和控制。;;06;加强对公司财务报表、财务制度和内部控制的审计,确保财务报告的准确性和合规
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