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- 2026-01-15 发布于上海
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审计专业技术资格考试试卷
一、单项选择题(共10题,每题1分,共10分)
审计的本质特征是()。
A.权威性
B.独立性
C.客观性
D.公正性
答案:B
解析:审计的本质特征是独立性,这是审计区别于其他经济监督活动的根本标志。权威性、客观性、公正性是审计的重要特征,但并非本质特征(依据《审计法》及审计基本理论)。
下列审计证据中,可靠性最高的是()。
A.被审计单位管理层提供的书面声明
B.被审计单位编制的银行存款余额调节表
C.注册会计师直接获取的银行对账单
D.被审计单位销售部门提供的销售合同副本
答案:C
解析:外部独立来源的证据(如银行对账单)可靠性高于内部证据(如管理层声明、内部编制的调节表、销售合同副本)。直接获取的证据比间接获取的更可靠(依据《中国注册会计师审计准则第1301号——审计证据》)。
注册会计师在确定财务报表整体的重要性时,通常选择的基准不包括()。
A.营业收入
B.资产总额
C.营业外收入
D.净利润
答案:C
解析:重要性基准通常选择反映被审计单位正常规模的财务指标(如营业收入、资产总额、净利润),营业外收入具有偶然性,不宜作为基准(依据《中国注册会计师审计准则第1221号——计划和执行审计工作时的重要性》)。
国家审计的审计报告送达被审计单位后,被审计单位若对审计决定不服,可申请()。
A.行政复议
B.民事诉讼
C.仲裁
D.刑事诉讼
答案:A
解析:根据《审计法》规定,被审计单位对审计决定不服的,可依法申请行政复议或提起行政诉讼(民事诉讼、仲裁、刑事诉讼均不符合审计行政行为救济途径)。
下列关于审计抽样的表述中,正确的是()。
A.抽样风险可以通过扩大样本规模降低
B.非抽样风险无法避免
C.属性抽样用于细节测试
D.变量抽样用于控制测试
答案:A
解析:抽样风险与样本规模反向变动,扩大样本可降低抽样风险;非抽样风险可通过适当计划、指导和监督降低;属性抽样用于控制测试,变量抽样用于细节测试(依据审计抽样基本理论)。
内部审计的首要目标是()。
A.提高组织运营效率
B.评价内部控制有效性
C.确保财务报告真实
D.遵循法律法规
答案:A
解析:内部审计的核心是为组织增加价值和提高运营效率,其他目标(评价内控、确保财务真实、遵循法规)是实现这一目标的手段(依据《内部审计基本准则》)。
注册会计师在审计中发现被审计单位存在重大未披露关联方交易,应发表的审计意见类型是()。
A.无保留意见
B.保留意见
C.无法表示意见
D.否定意见
答案:B
解析:重大未披露关联方交易属于披露不充分,影响财务报表使用者决策,但未广泛影响财务报表整体,应发表保留意见(否定意见需“广泛且重大”,无法表示意见因审计范围受限)。
下列不属于审计职业道德核心原则的是()。
A.保密
B.专业胜任能力
C.独立性
D.成本效益
答案:D
解析:审计职业道德核心原则包括诚信、独立性、客观公正、专业胜任能力、保密(成本效益是管理原则,非职业道德要求)。
审计工作底稿的所有权通常属于()。
A.被审计单位
B.注册会计师个人
C.会计师事务所
D.行业协会
答案:C
解析:根据《中国注册会计师审计准则》,审计工作底稿所有权属于承接业务的会计师事务所(被审计单位仅有权获取与财务报表相关的部分)。
绩效审计的核心评价标准是()。
A.合法性
B.经济性
C.效益性
D.效率性、效果性、经济性
答案:D
解析:绩效审计关注“3E”(经济性、效率性、效果性),合法性是合规审计的核心(依据《国家审计准则》)。
二、多项选择题(共10题,每题2分,共20分)
下列属于审计职能的有()。
A.经济监督
B.经济评价
C.经济鉴证
D.经济核算
答案:ABC
解析:审计的三大基本职能是监督、评价、鉴证;经济核算是会计的职能(排除D)。
注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应关注的要素包括()。
A.控制环境
B.风险评估过程
C.信息与沟通
D.控制活动
答案:ABCD
解析:内部控制五要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督(本题选项包含前四要素,监督也是要素之一,但题目未列,故全选给出的选项)。
下列审计程序中,属于实质性程序的有()。
A.函证应收账款余额
B.重新计算固定资产折旧
C.观察存货盘点
D.检查销售合同是否经审批
答案:ABC
解析:实质性程序包括细节测试和实质性分析程序(函证、重新计算、观察存货盘点均为实质性程序);检查审批属于控制测试(排除D)。
国家审计的审计对象包括()。
A.国有企业
B.政府部门
C.上市公司
D.国际组织援助项目
答案:ABD
解析:国家
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