2026年内部审计实施细则范例
第一章总则
第一条目的与依据
为了加强本单位内部管理和监督,规范内部审计工作,提高经济效益,确保各项经济活动合法、合规、有效进行,根据《中华人民共和国审计法》《内部审计基本准则》以及国家相关法律法规和政策规定,结合本单位实际情况,制定本实施细则。
第二条适用范围
本细则适用于本单位及所属各部门、分支机构、全资子公司和控股子公司(以下统称“被审计单位”)的内部审计工作。
第三条定义
本细则所称内部审计,是指本单位内部审计机构和人员独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。
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