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- 2026-01-19 发布于四川
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2025年审计工作总结内部审计年终工作总结
2025年,内部审计部门紧紧围绕公司战略发展目标和年度重点工作任务,坚持以风险为导向、以控制为核心、以增值为目标,全面履行审计监督与服务职能,在强化内部控制、防范经营风险、提升管理效能等方面取得了阶段性成效。全年共开展各类审计项目32项,其中常规审计12项、专项审计15项、经济责任审计3项、后续审计2项,审计覆盖面较上年提升18%,发现各类问题156个,提出审计建议128条,被采纳112条,采纳率达87.5%,推动建立健全制度46项,促进增收节支及挽回经济损失共计2368万元。
在审计项目实施过程中,我们始终坚持问题导向与目标导向相结合,重点关注了以
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