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- 2026-01-28 发布于福建
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2026年内审部审计员考试题库
一、单选题(共10题,每题2分)
1.某制造业企业内审部在审计中发现,采购部门存在长期未按规定执行供应商准入程序的情况。根据内审准则,审计人员应首先采取的措施是?
A.直接向管理层报告该问题
B.确认采购部门是否具备执行相关程序的能力
C.调阅供应商准入的历史记录以评估影响
D.停止采购部门的相关采购活动
2.在审计过程中,内审人员发现某项目存在重大财务错报风险。根据COBIT框架,以下哪项控制措施最能有效缓解该风险?
A.加强项目预算审批流程
B.实施自动化财务对账系统
C.提高项目团队成员的职业道德培训
D.将项目风险转移至第三方担保机构
3.某商业银行内审部在审计信贷审批流程时,发现部分信贷审批人员存在兼任销售指标考核的情况。根据银保监会相关规定,该行为可能违反以下哪项原则?
A.分工协作原则
B.职业回避原则
C.风险匹配原则
D.成本效益原则
4.某医药企业内审部在审计发现,研发部门存在部分临床试验数据未按规定备份的情况。根据药品监督管理局(NMPA)要求,该问题可能导致的直接后果是?
A.临床试验延期审批
B.研发团队罚款
C.被列入重点关注名单
D.直接取消该药品上市资格
5.在审计某物流企业的仓储管理流程时,内审人员发现部分货物未按规定进行入库验收。根据ISO9001标准,该问题最可能违反以下哪项要求?
A.质量目标设定
B.过程控制要求
C.供应商管理
D.内部审核程序
6.某上市公司内审部在审计发现,财务部门存在部分银行对账单未及时核对的情况。根据证监会《上市公司内部控制指引》,该问题可能违反以下哪项内控要素?
A.信息与沟通
B.监督评价
C.风险评估
D.授权批准
7.在审计某政府部门的专项资金使用情况时,内审人员发现部分资金被挪用于非指定项目。根据《中央财政专项资金管理暂行办法》,该行为的处理方式通常是?
A.直接追回挪用资金
B.责令限期整改
C.对相关责任人进行行政处分
D.免除责任人的管理责任
8.某零售企业内审部在审计发现,POS系统存在未实时打印小票的情况。根据中国人民银行《收单业务管理办法》,该问题可能违反以下哪项规定?
A.收单机构备案要求
B.非接触式支付安全标准
C.销售数据完整性要求
D.网络安全等级保护标准
9.在审计某建筑企业的工程合同管理流程时,内审人员发现部分合同未按规定进行法律审核。根据住房和城乡建设部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》,该问题可能导致的直接后果是?
A.合同无效
B.工程延期交付
C.被列入行业黑名单
D.直接取消企业资质
10.某能源企业内审部在审计发现,部分环保设施运行数据未按规定上报。根据生态环境部《企业环境信息强制性披露办法》,该行为的处理方式通常是?
A.罚款并责令整改
B.免除企业环保责任
C.直接吊销企业营业执照
D.由地方政府代为处理
二、多选题(共5题,每题3分)
1.某制造业企业内审部在审计发现,生产部门存在部分原材料未按规定进行入库验收的情况。根据内部控制理论,该问题可能导致的潜在风险包括?
A.财务成本失真
B.产品质量隐患
C.供应链中断
D.法律合规风险
2.在审计某商业银行的信贷审批流程时,内审人员发现部分信贷审批人员存在兼任销售指标考核的情况。根据银保监会相关规定,该行为可能导致的直接后果包括?
A.信贷审批质量下降
B.金融机构声誉受损
C.客户资金安全风险
D.监管处罚
3.某医药企业内审部在审计发现,研发部门存在部分临床试验数据未按规定备份的情况。根据药品监督管理局(NMPA)要求,该问题可能导致的潜在影响包括?
A.临床试验数据丢失
B.药品审批延误
C.研发团队被处罚
D.企业被列入重点关注名单
4.在审计某物流企业的仓储管理流程时,内审人员发现部分货物未按规定进行入库验收。根据ISO9001标准,该问题可能违反以下哪些要求?
A.过程控制要求
B.质量目标设定
C.供应商管理
D.内部审核程序
5.某上市公司内审部在审计发现,财务部门存在部分银行对账单未及时核对的情况。根据证监会《上市公司内部控制指引》,该问题可能违反以下哪些内控要素?
A.信息与沟通
B.监督评价
C.风险评估
D.授权批准
三、判断题(共10题,每题1分)
1.内审部门的审计报告必须经过被审计部门确认后才能发布。
2.根据《企业内部控制基本规范》,企业内部控制的目标是合理保证企业经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。
3.在审计过程中,内审人员必须保持独立性和客观性,不得参与
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