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- 2026-01-29 发布于福建
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2026年审计部员工考试题集及答案
一、单选题(共10题,每题2分,合计20分)
1.在某公司2025年度财务报表审计中,审计组发现某项固定资产的折旧计提不足,导致当期利润虚高。根据审计准则,审计组应当如何处理该事项?
A.直接调整财务报表
B.提请管理层调整,若拒绝则出具保留意见审计报告
C.仅在审计底稿中记录,无需进一步行动
D.拒绝接受该审计项目
2.某上市公司2025年度财务报表审计中,审计组发现管理层故意隐瞒一笔重大负债。根据中国注册会计师审计准则,审计组应当如何处理?
A.出具带强调事项段的无保留意见审计报告
B.出具保留意见审计报告
C.出具无法表示意见审计报告
D.拒绝出具审计报告
3.某制造业公司2025年度财务报表审计中,审计组发现存货盘点程序存在重大缺陷。根据审计风险模型,该缺陷可能导致的审计风险属于?
A.重大错报风险
B.控制风险
C.检查风险
D.报表风险
4.某零售企业2025年度财务报表审计中,审计组发现内部控制存在重大缺陷,导致应收账款存在虚增风险。根据审计程序,审计组应当优先实施哪种程序?
A.函证应收账款
B.测试应收账款坏账准备计提准确性
C.分析性复核应收账款账龄
D.测试销售与收款循环的控制有效性
5.某高科技企业2025年度财务报表审计中,审计组发现研发费用资本化存在会计估计不确定性。根据审计准则,审计组应当如何处理?
A.直接调整财务报表
B.在审计报告附注中增加强调事项段
C.测试研发费用资本化政策的一致性
D.出具保留意见审计报告
6.某外贸企业2025年度财务报表审计中,审计组发现出口退税申报存在重大错报。根据审计风险模型,该错报可能导致的审计风险属于?
A.重大错报风险
B.控制风险
C.检查风险
D.报表风险
7.某建筑企业2025年度财务报表审计中,审计组发现长期合同收入确认存在重大错报。根据审计准则,审计组应当如何处理?
A.出具带强调事项段的无保留意见审计报告
B.出具保留意见审计报告
C.出具无法表示意见审计报告
D.拒绝出具审计报告
8.某医药企业2025年度财务报表审计中,审计组发现内部控制存在重大缺陷,导致存货管理混乱。根据审计程序,审计组应当优先实施哪种程序?
A.测试存货盘点程序的有效性
B.函证存货
C.分析性复核存货成本构成
D.测试采购与付款循环的控制有效性
9.某房地产企业2025年度财务报表审计中,审计组发现管理层故意隐瞒一笔重大或有负债。根据中国注册会计师审计准则,审计组应当如何处理?
A.出具带强调事项段的无保留意见审计报告
B.出具保留意见审计报告
C.出具无法表示意见审计报告
D.拒绝出具审计报告
10.某物流企业2025年度财务报表审计中,审计组发现内部控制存在重大缺陷,导致运输费用存在虚增风险。根据审计程序,审计组应当优先实施哪种程序?
A.函证运输费用
B.测试运输费用核算准确性
C.分析性复核运输费用账龄
D.测试采购与付款循环的控制有效性
二、多选题(共5题,每题3分,合计15分)
1.某制造业公司2025年度财务报表审计中,审计组发现存货管理存在以下哪些问题可能导致重大错报?
A.存货盘点程序执行不充分
B.存货成本核算方法变更未披露
C.存货跌价准备计提不准确
D.存货存在严重毁损但未计提减值
2.某高科技企业2025年度财务报表审计中,审计组发现研发费用资本化存在以下哪些风险?
A.资本化标准变更未披露
B.研发费用归集不准确
C.资本化金额过高
D.资本化政策不一致
3.某外贸企业2025年度财务报表审计中,审计组发现出口退税申报存在以下哪些问题可能导致重大错报?
A.退税申报材料虚假
B.退税申报流程不合规
C.退税金额计算错误
D.退税申报未及时完成
4.某建筑企业2025年度财务报表审计中,审计组发现长期合同收入确认存在以下哪些风险?
A.收入确认时点错误
B.收入确认金额不准确
C.收入确认政策变更未披露
D.收入确认存在舞弊迹象
5.某医药企业2025年度财务报表审计中,审计组发现内部控制存在以下哪些问题可能导致重大错报?
A.存货管理混乱
B.存货盘点程序执行不充分
C.存货跌价准备计提不准确
D.存货存在严重毁损但未计提减值
三、判断题(共10题,每题1分,合计10分)
1.审计组发现某项固定资产的折旧计提不足,可以直接调整财务报表。(×)
2.管理层故意隐瞒一笔重大负债,审计组应当出具无法表示意见审计报告。(√)
3.存货盘点程序存在重大缺陷,会导致检查风险增加。(×)
4.研发费用资本化存在会计估
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