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  • 2026-01-30 发布于福建
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2026年内部审计知识考试题库

一、单选题(共10题,每题1分)

1.题目:某制造企业内部审计发现,采购部门存在长期未执行供应商评估程序的情况,导致部分供应商资质过期。根据《企业内部控制基本规范》,该企业应如何改进内部控制?()

A.简化供应商评估流程,提高采购效率

B.增加供应商数量,降低单一供应商依赖

C.建立供应商动态管理机制,定期复核资质

D.取消供应商评估程序,改为事后抽查

答案:C

解析:根据《企业内部控制基本规范》,企业应建立供应商评估和动态管理机制,定期复核供应商资质,确保供应链安全。选项A、B、D均不符合内控要求。

2.题目:某金融机构内部审计发现,系统存在未授权访问风险。根据《银行业金融机构内部审计指引》,该机构应优先采取哪种措施?()

A.增加系统访问权限,方便员工操作

B.实施多因素认证,强化访问控制

C.减少系统操作日志,降低管理成本

D.授权特定部门全权负责系统安全

答案:B

解析:多因素认证是银行业金融机构常用的重要安全措施,能有效降低未授权访问风险。选项A、C、D均不符合安全内控要求。

3.题目:某医药企业内部审计发现,研发部门存在未及时更新临床试验数据的情形。根据《药品管理法实施条例》,该企业应如何整改?()

A.延迟临床试验进度,确保数据完整

B.委托第三方机构代为更新数据

C.修改已提交的临床试验数据,无需说明

D.建立数据更新台账,明确责任人员

答案:D

解析:医药企业应建立数据更新机制,明确责任人员,确保临床试验数据真实完整。选项A、B、C均不符合法规要求。

4.题目:某上市公司内部审计发现,财务报表附注披露不充分。根据《企业会计准则》,该上市公司应如何改进?()

A.简化附注披露内容,减少披露篇幅

B.仅披露重大会计政策,忽略不重大事项

C.完善附注披露逻辑,增加关键指标说明

D.将附注内容合并至财务报表主体

答案:C

解析:上市公司应充分披露财务报表附注,特别是关键会计政策和指标,确保投资者知情权。选项A、B、D均不符合会计准则要求。

5.题目:某政府机关内部审计发现,采购项目存在围标串标嫌疑。根据《政府采购法》,该机关应如何处理?()

A.撤销采购结果,重新招标

B.允许中标企业修改投标报价

C.免除对中标企业的处罚

D.将采购项目转包给其他企业

答案:A

解析:政府采购法规定,存在围标串标情形的应撤销采购结果,重新招标。选项B、C、D均不符合法规要求。

6.题目:某外贸企业内部审计发现,出口单证管理混乱。根据《对外贸易法》,该企业应如何改进?()

A.减少单证种类,简化管理流程

B.仅保留电子单证,取消纸质单证

C.建立单证交接清单,明确责任环节

D.将单证管理外包给第三方

答案:C

解析:外贸企业应建立单证交接清单,明确责任环节,确保单证完整合规。选项A、B、D均不符合外贸管理要求。

7.题目:某能源企业内部审计发现,安全生产培训记录不完整。根据《安全生产法》,该企业应如何整改?()

A.停止安全生产培训,避免事故发生

B.仅保留培训视频,取消纸质记录

C.补充培训记录,确保符合法规要求

D.将培训记录数字化,不再保留纸质版

答案:C

解析:企业应完整保存安全生产培训记录,确保符合法规要求。选项A、B、D均不符合安全生产法规定。

8.题目:某互联网企业内部审计发现,用户数据存储未加密。根据《网络安全法》,该企业应如何改进?()

A.减少数据存储量,降低安全风险

B.仅对敏感数据加密,忽略非敏感数据

C.建立数据加密机制,确保存储安全

D.将数据存储外包给云服务商

答案:C

解析:互联网企业应建立数据加密机制,确保用户数据存储安全。选项A、B、D均不符合网络安全法要求。

9.题目:某物流企业内部审计发现,货物盘点存在差异。根据《企业内部控制应用指引》,该企业应如何改进?()

A.减少盘点频率,降低管理成本

B.仅盘点贵重货物,忽略普通货物

C.建立盘点差异分析机制,查找原因

D.将盘点工作外包给第三方

答案:C

解析:企业应建立盘点差异分析机制,查找原因并改进管理。选项A、B、D均不符合内控要求。

10.题目:某零售企业内部审计发现,库存管理存在漏洞。根据《企业内部控制基本规范》,该企业应如何改进?()

A.减少库存盘点频次,提高效率

B.仅管理畅销商品,忽略滞销商品

C.建立库存动态监控机制,及时调整

D.将库存管理责任完全委托给供应商

答案:C

解析:企业应建立库存动态监控机制,及时调整库存水平。选项A、B、D均不符合内控要求。

二、多选题(共10题,每题2分)

1.题目:某建筑企业内部审计发现,项目成本控制不力。根据《建设工

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