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  • 2026-01-30 发布于广西
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不合格项报告

编号:

受审核部门

部门负责人

审核员

审核日期

不合格项描述:

不符合:□质量手册、体系文件文件条款号

□ISO9001:2015标准条款号

审核员:日期:

原因分析

措施内容:

预计完成日期:

审批:

签名:

日期:

受审核部门负责人:

日期:

措施执行记录(填写措施实施情况及完成日期等):

责任部门负责人:日期:

措施验证(填写措施实施的效果):

验证人(或审核员)日期:

注:内审中发现重要不合格项,应由受审核部门填写《纠正和预防措施表》报管理者代表,并组织实施。

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