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- 2026-02-02 发布于河南
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2025全审审计专业技术资格真题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
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一、单选题(共10题)
1.审计师在进行内部控制测试时,以下哪项不是必要的测试程序?()
A.审查内部控制的设计
B.观察内部控制运行
C.对内部控制进行评估
D.评估被审计单位的风险管理
2.以下哪项不是审计师在审计报告中应当披露的事项?()
A.审计范围
B.审计方法
C.审计师的独立性
D.被审计单位的盈利能力
3.在审计过程中,审计师发现被审计单位存在重大舞弊迹象,以下哪项是审计师应当采取的措施?()
A.继续审计程序,不采取额外措施
B.评估舞弊对财务报表的影响
C.立即通知被审计单位管理层
D.停止审计程序,等待被审计单位解释
4.审计师在审计财务报表时,以下哪项不是审计师应当关注的重大错报风险?()
A.交易和事项层面的错报风险
B.控制风险
C.舞弊风险
D.会计政策风险
5.审计师在执行审计程序时,以下哪项不是审计师应当执行的审计程序?()
A.审查相关文件和记录
B.访谈相关人员
C.审计信息系统
D.直接观察被审计单位的经营活动
6.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应当关注的审计质量?()
A.审计程序的充分性
B.审计证据的可靠性
C.审计报告的准确性
D.审计师的职业道德
7.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应当关注的审计风险?()
A.重大错报风险
B.控制风险
C.评估风险
D.舞弊风险
8.审计师在审计财务报表时,以下哪项不是审计师应当关注的财务报表项目?()
A.资产负债表
B.利润表
C.现金流量表
D.管理层讨论与分析
9.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应当关注的审计程序?()
A.审查内部控制
B.审查相关文件和记录
C.审计抽样
D.审计师的独立性
10.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应当关注的审计证据?()
A.审计师的工作底稿
B.被审计单位的财务报表
C.外部审计师的报告
D.审计师的判断
11.审计师在审计过程中,以下哪项不是审计师应当关注的审计结论?()
A.财务报表是否公允反映财务状况和经营成果
B.被审计单位的内部控制是否有效
C.审计师是否遵守审计准则
D.被审计单位的业务流程是否合法
二、多选题(共5题)
12.审计师在评估被审计单位内部控制时,以下哪些是内部控制的目标?()
A.保证财务报告的可靠性
B.促进经营效率和效果
C.遵守适用的法律法规
D.保障资产安全
13.在审计过程中,以下哪些是审计师应当关注的审计风险?()
A.重大错报风险
B.控制风险
C.舞弊风险
D.审计风险
14.审计师在执行实质性程序时,以下哪些程序是必要的?()
A.审查相关文件和记录
B.审计抽样
C.审计分析程序
D.询问被审计单位管理层
15.审计师在编制审计报告时,以下哪些是审计报告的基本要素?()
A.审计意见
B.审计范围
C.审计发现的问题
D.审计师的签字
16.以下哪些是审计师在审计过程中应当遵守的职业道德原则?()
A.独立性
B.客观性
C.职业胜任能力
D.保密性
三、填空题(共5题)
17.审计师在执行审计程序时,应当获取的审计证据应当是______的,并且与审计目标相关。
18.审计师在审计过程中,如果发现被审计单位存在重大舞弊迹象,应当______,并考虑是否需要调整审计程序。
19.审计师在审计财务报表时,应当关注被审计单位的______,以评估其财务报表的公允性。
20.审计师在编制审计报告时,如果对财务报表的公允性发表保留意见,应当在报告中明确指出______。
21.审计师在执行审计程序时,应当根据______来评估审计风险,并确定审计程序的性质、时间和范围。
四、判断题(共5题)
22.审计师在审计过程中,对于所有审计项目都需要执行完全详细的审计程序。()
A.正确B.错误
23.审计师在审计财务报表时,如果发现财务报表存在重大错报,则审计师必须发表否定意见。()
A.正确B.错误
24.内部控制的有效性是审计师评估财务报表公允性的主要依据。()
A.正确B.错误
25.审计师在审计过程中,如果被审计单位拒绝提供必要的审计证据,审计师可以不执行任何审计程序。()
A
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