差旅费报销制度材料【最新精选】.docVIP

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  • 2026-02-06 发布于山东
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差旅费报销制度材料【最新精选】

差旅费报销管理制度(试行)

第1条为了规范出差管理,保障公司各项经营活动进行,增收节支,制订本办法.

第2条本办法的适用范围:除清欠和销售人员以外所有员工的差旅费报销。

第3条公司对差旅费实行预算管理,公司将年度差旅费指标分解下达各部室,限额控制.

第4条差旅费由各部室、自行控制使用,对超过预算指标的,在没有得到增加预算前,公司不予借支和报销,公司各级领导对此应严格控制。

第5条职工因公出差,必须按规定办理审批手续,由派差人签发“派差单(一式二份,一份用于借支,一份用于报销),注明出差任务、目的地、路线、人数(多人时注明负责人),部门经理以上人员有权给下属派差,由派差人的上级批准.特殊情况下允许口头派差。

第6条出差人员持经批准的“派差单”方能到财务部门办理借款和报销手续。

第7条出差人员回公司后,应写出“出差说明”,简述出差经过和每天的工作,贴附于报销单后,派差人、审批人

凭此审批,由派差人注明“完成任务”、“部份完成任务、“未完成任务”的评语,否则,不予报销。

第8条出差人员回公司后,应及时办理报销手续。不论是否借支差旅费,回公司20天内仍未报销的,除非董事长特别批准,财务部门不再办理报销,一切费用自理。已借支差旅费逾期未报的,从借款次日起按所借差旅费日千分之一收取资金占用费,并和借款额一起从工资中扣回。

第9条报销单据使用《原始凭证粘贴单》,粘贴整齐,保证原始单据整洁、清楚,报销单据项目齐全,有涂改痕迹的按无效单据处理。

第10条出差人员利用出差机会,就近办理私事的,得事先经派差人批准,而且时间不得超过两天。超过两天时,被批准超限的按事假处理,未经批准的按旷工处理。办私事期间发生的一切费用一律自行负责,公司不给任何差旅费补助.

第11条出差人员参加各种会议的会务费,有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的,凭公司主管副总经理批准的与会通知报销,无书面会议通知的,凭公司副总经理在会务费发票上的签字报销.

第12条出差人员应尽量自行到交通部门售票窗口购买车、船、机票,如委托中间机构购买的,其订票费每张不得高于20元,超过部份自行负担.

第13条员工出差期间发生的通讯费、邮寄费不在差旅费中报销。

第14条员工出差期间的伙食补助费,按出差的自然天数计算。

第15条出差到除株洲市市区和株洲县以外的地方,不管是在途中还是住地,一般地区为每人每天补助20元,发达城市(指北京、上海、大连、厦门、广州、深圳、珠海、海南各大城市等)为每人每天补助30元。

第16条外出参加会议,会议通知上已注明住宿费、伙食费统一包干,或者会务费住宿费已经包含有伙食费的,不再补助出差伙食费。未注明的,与会人员应如实说明,财务部负责在审核时设法确定.

第17条除董事长、总经理可据实报销、参加会议或其他有组织的活动,统一安排住宿时,据实报销外,其他员工的住宿费凭住宿费在标准内据实报销。开支标准见附表1。

第18条凡12点以前离开出差地点的,当天不给报销住宿费;下午6点以前离开出差地点的给半天住宿费,下午六点以后离开的,可给全天住宿费,晚上零点以后住宿的,当天可给半天住宿费。

第19条员工壹人出差,其住宿费按壹人标准的二倍以内据实报销。

第20条由接待单位安排免费或住在亲友家的,不得报销住宿费。

第21条住宿费凭有效的住宿专用发票报销或核准,发票上应盖有税务监制章和单位财务(或发票)专用章并填写清楚住宿姓名、住宿起止日期、住宿天数、发票开出日期以及住宿单价和金额等,凡发票项目填写或模糊不清,或有涂改等情况的,一律视为废票,财务部门不予报销。发票丢失者,可取得对方加盖财务(发票)专用章的存根联复印,附本人书面报告,经财务总监签署意见后能报销,对方开出的白纸证明不予报销.

第22条一人随上级出差时,其住宿费标准与同行上级相同;随行人员为级别不相同的两人时,住宿费按随行两人中较高级别的标准执行。

第23条职工出差应选择价格较低的交通工具,需乘坐飞机时,经董事长事先辈批准,可坐普通舱。需乘坐轮船的,公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外,其他人员只允许乘坐三等以下舱.出入机埸据实报销机埸大巴车费,经董事长特别批准可报销的士费。

第24条从晚上八时到次日晨七时之间在火车上过夜达7小时以上,或者连续乘车达15小时的,可以乘坐卧铺;其中除总经理、董事长可乘软卧外,其他人员只能乘坐硬卧.

第25条株洲市、株洲县境内出差的凭公共汽车票据实报销交通费。到此范围以外出差,长途交通费在标准内据实报销,市内交通费按附表2的标准包干使用(不要发票),住勤天数据住宿费发票由财务部核准,自带交通工具不再发给市内交通费.

第26条董事长、总经理和携带重物者可报销的士

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