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- 2026-02-12 发布于福建
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2026年财务审计岗位面试要点及题目
一、专业知识与实务(20题,共80分)
(每题4分)
1.题目:某企业采用先进先出法核算存货,2025年期末存货账面价值为500万元,若2026年1月发生火灾烧毁价值200万元的存货,企业应如何进行会计处理?请说明理由。
答案:企业应冲减存货账面价值200万元,借记“待处理财产损溢”科目,贷记“库存商品”科目;同时结转损益,借记“营业外支出”科目,贷记“待处理财产损溢”科目。理由:火灾属于非正常损失,需计入当期损益。
2.题目:简述固定资产折旧的税法与会计处理差异,并举例说明差异产生的原因。
答案:税法允许加速折旧(如双倍余额递减法),会计采用直线法。差异原因:税法侧重税负递延,会计侧重成本合理分摊。例如某设备原值100万元,税法年折旧40万元,会计年折旧10万元,首年税前利润差异30万元。
3.题目:某公司2025年资产负债表显示应付账款周转率低于行业平均水平,可能的原因有哪些?审计时应重点关注什么?
答案:原因可能包括供应商账期延长、采购减少或虚构采购。审计重点:检查采购合同、发票及付款记录,验证是否存在隐瞒负债行为。
4.题目:解释“重分类调整”在审计报告中的含义,并列举至少三种需进行重分类的项目。
答案:重分类调整指将未实现损益(如预收账款)纳入当期报表。项目包括:预收账款转为收入、递延收益转回、预计负债转回等。
5.题目:某企业2025年销售商品确认收入500万元,但客户提出退货,审计时应如何处理?
答案:需检查退货政策、退货期,若符合收入确认条件则保留收入,否则需计提退货准备。审计需验证退货真实性及合同条款。
6.题目:简述审计抽样的方法及适用场景,并说明如何控制抽样风险。
答案:方法包括随机抽样(如简单随机、分层抽样)、判断抽样。适用场景:样本量较大时采用随机抽样,小样本用判断抽样。控制风险需确定合理样本量、分层抽取。
7.题目:某公司2025年应收账款账龄分析显示3年以上账款占比20%,审计时需关注哪些风险?
答案:风险包括坏账计提不足、虚构应收款。审计需检查账龄明细、坏账准备计提比例及核销依据。
8.题目:解释“关联方交易”的审计要点,并举例说明如何识别潜在利益输送。
答案:要点包括检查交易定价公允性、是否存在非经营性交易。例如,关联方高价采购闲置资产,可能存在利益输送。
9.题目:某企业采用完工百分比法确认收入,审计时应如何验证收入确认的准确性?
答案:检查合同、生产进度报告、成本核算资料,验证完工比例计算合理性。需关注是否存在虚增收入行为。
10.题目:简述“实质性分析程序”与“细节测试”的区别,并说明适用条件。
答案:实质性分析程序通过数据分析识别异常,细节测试通过抽样验证具体项目。分析程序适用于数据量大的项目,细节测试适用于高风险项目。
11.题目:某公司2025年预付账款余额激增,审计时应如何核查其合理性?
答案:检查采购合同、发票及付款凭证,关注是否存在虚构采购或重复支付。需验证业务的真实性。
12.题目:解释“审计重要性水平”的确定方法,并说明其对审计程序的影响。
答案:通过财务报表项目金额乘以百分比(如5%)确定。重要性水平越高,审计程序越少;反之则越严格。
13.题目:某企业2025年研发支出资本化金额较大,审计时应关注哪些风险?
答案:风险包括资本化标准不合规、费用化不足。需检查研发项目立项文件、资本化标准是否符合会计准则。
14.题目:简述“审计工作底稿”的编制要求,并说明其法律效力。
答案:需记录审计程序、证据、结论,并签字盖章。其是审计责任的证明,也是后续复核的依据。
15.题目:某公司2025年货币资金余额异常波动,审计时应如何核查?
答案:检查银行对账单、资金调度记录,关注是否存在大额异常交易或资金挪用。需验证资金来源的合法性。
16.题目:解释“内部控制测试”的目的,并列举三种常见的控制缺陷。
答案:目的在于评估控制有效性,减少实质性测试范围。缺陷包括职责分离不充分、审批流程缺失、记录不完整。
17.题目:某企业采用“表外业务”进行融资,审计时应如何识别潜在风险?
答案:检查融资合同、担保条款,关注是否存在隐藏负债或过度杠杆。需验证业务的真实性和合规性。
18.题目:简述“审计报告”的类型及出具条件,并举例说明“保留意见”的情形。
答案:类型包括无保留意见、保留意见、否定意见、无法表示意见。保留意见情形如存货计提不足,但无法获取全部证据。
19.题目:某公司2025年投资性房地产公允价值波动较大,审计时应如何验证?
答案:检查评估报告、交易记录,关注估值模型的合理性。需验证公允价值确定的独立性。
20.题目:解释“审慎性原则”在审计中的应用,并举例说明其
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