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- 2026-02-15 发布于福建
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2026年企业内部审计员招聘考核题目
一、单选题(共10题,每题2分,共20分)
1.在内部审计过程中,审计人员发现某项内部控制存在缺陷,但管理层未及时采取措施纠正。此时,审计人员应首先采取什么行动?
A.直接向外部监管机构报告
B.与管理层沟通并建议采取纠正措施
C.暂停审计工作等待管理层反馈
D.记录缺陷并等待下次审计再跟进
2.根据中国内部审计准则,内部审计机构应确保审计独立性。以下哪项行为可能损害审计独立性?
A.审计人员定期参加行业培训,提升专业能力
B.审计人员接受被审计单位的宴请和礼品
C.审计机构与被审计单位签订保密协议
D.审计人员参与被审计单位的决策会议
3.在审计过程中,审计人员发现某项交易存在异常,但缺乏足够的证据支持。此时,审计人员应如何处理?
A.停止审计并要求被审计单位解释
B.记录疑点并扩大审计范围进一步调查
C.忽略疑点,继续审计其他项目
D.直接认定该交易存在舞弊行为
4.对于金融行业的内部审计,以下哪项控制措施最能有效防范洗钱风险?
A.严格执行客户身份识别(KYC)流程
B.提高员工薪酬水平以降低舞弊动机
C.减少客户交易限额以限制大额资金流动
D.定期对员工进行反洗钱培训
5.在审计报告中,审计人员应如何描述已识别的风险?
A.只描述高风险项,忽略低风险项
B.按风险发生的频率排序,优先披露最可能发生的风险
C.使用定性描述,避免量化分析
D.完整披露所有风险,包括低风险项
6.根据中国《企业内部控制基本规范》,企业应建立内部控制体系。以下哪项不属于内部控制要素?
A.风险评估
B.信息与沟通
C.监督评价
D.组织架构
7.在审计过程中,审计人员发现某项内部控制设计合理但执行不到位。此时,审计人员应如何评估该控制的有效性?
A.判定该控制无效,直接记录缺陷
B.评估控制未执行的原因,并判断其影响程度
C.忽略执行问题,仅关注控制设计
D.要求被审计单位立即整改并重新评估
8.对于医药行业的内部审计,以下哪项舞弊风险最值得关注?
A.虚假发票报销
B.医药产品价格串通
C.医保基金骗保
D.员工侵占库存药品
9.在审计抽样过程中,审计人员应如何选择样本?
A.随机选择,确保样本量足够大
B.选择异常数据,以发现舞弊可能
C.根据管理层偏好选择样本
D.选择容易被管理层操纵的数据
10.在审计过程中,审计人员应如何处理被审计单位的抵制行为?
A.直接对抗,要求被审计单位配合
B.暂停审计,向上级汇报寻求支持
C.与被审计单位沟通,了解原因并寻求解决方案
D.忽略抵制行为,继续审计其他事项
二、多选题(共5题,每题3分,共15分)
1.内部审计人员的职责包括哪些?
A.评估内部控制的有效性
B.发现并报告舞弊行为
C.提出改进建议
D.执行管理层决策
E.监督审计质量
2.在审计过程中,审计人员应关注哪些舞弊风险?(针对制造业)
A.原材料虚报成本
B.产品质量缺陷隐瞒
C.供应商虚开发票
D.职工窃取库存
E.销售数据造假
3.根据中国内部审计准则,审计报告应包含哪些内容?
A.审计范围和目标
B.已发现的问题和风险
C.审计建议和改进措施
D.被审计单位的整改承诺
E.审计人员的工作底稿
4.在审计过程中,审计人员应如何评估内部控制的设计和执行?
A.文档审查
B.现场观察
C.人员访谈
D.数据分析
E.舞弊测试
5.对于互联网行业的内部审计,以下哪些控制措施能有效防范数据泄露风险?
A.加密敏感数据
B.限制员工访问权限
C.定期进行安全培训
D.实施网络入侵检测系统
E.建立数据备份机制
三、判断题(共10题,每题1分,共10分)
1.内部审计人员可以参与被审计单位的决策会议,只要不直接干预。(×)
2.审计发现的问题必须立即整改,否则审计人员可能承担法律责任。(×)
3.内部审计机构应独立于管理层,直接向董事会报告。(√)
4.审计抽样时,样本量越大,审计结果越可靠。(√)
5.内部审计报告只需提交给被审计单位,无需其他部门审批。(×)
6.审计人员可以接受被审计单位的礼品和宴请,只要不影响独立性。(×)
7.内部审计发现的问题越多,说明审计质量越高。(×)
8.审计人员应定期参加专业培训,以提升审计技能。(√)
9.内部审计可以代替外部审计,无需监管机构的监督。(×)
10.审计人员应记录所有审计过程,但无需保留原始数据。(×)
四、简答题(共5题,每题5分,共25分)
1.简述内部审计的定义及其主要职责。
2
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