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保密工作整改落实情况的报告6篇

2023年3月,集团保密办对下属三家子公司开展“拉网式”保密检查,发现涉密载体管理、互联网出口管控、外包人员权限回收、会议保密技术防护等四类十二项隐患。针对问题,保密委立即启动“清零行动”,实行“一问题一专班一台账”机制。

1.涉密载体“双编号”失控

原做法仅对绝密件进行条码登记,机密、秘密级文件仅靠人工台账,导致2022年12月出现一份机密级会议纪要被复印三次而未留痕。整改后,所有涉密纸质件统一纳入“集团密件管理系统”,生成22位唯一码,同步写入RFID芯片;复印、扫描、外出携带均须线上申请,设备端刷卡验证,系统留痕精确到秒。截至2023年6月30日,共

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