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  • 2026-02-17 发布于福建
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2026年中国银行招聘审计员面试题集与答案参考.docx

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2026年中国银行招聘审计员面试题集与答案参考

一、单选题(每题2分,共10题)

1.在中国银行业审计中,以下哪项不属于内部审计的核心职责?

A.对财务报表进行独立鉴证

B.评估内部控制系统的有效性

C.制定银行的战略发展规划

D.监督合规风险管理的执行情况

2.中国银行业监管机构对审计报告的主要关注点不包括:

A.审计发现的重大风险

B.内部控制缺陷的分类与整改建议

C.被审计单位的经营业绩分析

D.审计程序的合规性与合理性

3.若审计过程中发现某笔交易存在舞弊嫌疑,审计员应首先采取的措施是:

A.立即终止审计工作并上报

B.保留证据并进一步调查核实

C.与被审计单位管理层协商解决方案

D.要求被审计单位暂停该业务

4.中国银保监会发布的《商业银行内部审计指引》中,强调审计独立性主要体现在:

A.审计部门直接向董事会汇报

B.审计人员与被审计部门无直接利益关系

C.审计结果仅用于内部管理决策

D.审计费用由业务部门承担

5.在审计抽样中,以下哪种方法适用于审计对象总体金额差异较大的情况?

A.简单随机抽样

B.分层抽样

C.系统抽样

D.整体抽样

6.中国银行业普遍采用的风险评估模型中,以下哪项不属于关键风险因素?

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.战略风险

7.若审计发现某项内部控制存在缺陷,审计员应如何处理?

A.直接要求被审计单位整改

B.将问题提交审计委员会讨论

C.忽略该缺陷,继续完成审计

D.记录缺陷并评估其对财务报表的影响

8.在审计过程中,若审计员与被审计单位存在利益冲突,应如何处理?

A.忽略冲突,继续执行审计

B.向审计机构报告并回避相关审计工作

C.与被审计单位协商,寻求妥协方案

D.自行调整审计程序以降低冲突影响

9.中国银行业审计中,以下哪种财务指标最能反映银行的盈利能力?

A.资产负债率

B.净利润率

C.成本收入比

D.流动比率

10.若审计过程中发现某笔贷款存在虚假审批行为,审计员应如何报告?

A.仅记录问题,不向管理层汇报

B.直接向公安机关报案

C.将问题提交审计委员会并附整改建议

D.要求被审计单位自行调查处理

二、多选题(每题3分,共10题)

1.中国银行业审计中,以下哪些属于常见的审计程序?

A.询问被审计单位员工

B.检查会计凭证和账簿

C.执行分析性复核

D.独立重算财务数据

2.内部审计报告应包含哪些核心内容?

A.审计目标与范围

B.审计发现的问题与证据

C.审计建议的整改期限

D.被审计单位的绩效考核结果

3.在审计过程中,以下哪些属于常见的审计风险?

A.审计范围不充分

B.审计证据不充分

C.审计人员专业能力不足

D.被审计单位故意隐瞒问题

4.中国银行业监管对审计质量的主要要求包括:

A.审计程序的合规性

B.审计结果的客观性

C.审计报告的及时性

D.审计费用的合理性

5.若审计发现某项内部控制存在缺陷,审计员应如何评估其影响?

A.分析缺陷可能导致的风险类型

B.评估缺陷对财务报表的影响程度

C.确定缺陷的整改优先级

D.忽略缺陷,认为其对财务报表影响不大

6.在审计抽样中,以下哪些属于影响样本量的因素?

A.总体金额

B.审计风险

C.可容忍误差

D.审计人员的经验

7.中国银行业常见的财务舞弊手段包括:

A.虚增收入

B.隐匿负债

C.虚设资产

D.操作费用分摊不当

8.在审计过程中,以下哪些属于审计员应遵守的职业道德规范?

A.保持独立性

B.严格保密审计信息

C.公正执行审计程序

D.直接干预被审计单位的经营决策

9.中国银行业审计中,以下哪些属于常见的审计方法?

A.询问与观察

B.检查与函证

C.分析性复核

D.独立测试

10.若审计发现某项合规风险,审计员应如何处理?

A.立即停止审计工作

B.记录风险点并评估影响

C.向审计机构报告并建议整改

D.要求被审计单位出具合规承诺书

三、判断题(每题1分,共10题)

1.中国银行业审计中,审计员必须具有注册会计师资格。(×)

2.内部审计报告的格式必须完全符合监管机构的要求。(×)

3.审计抽样时,样本量越大,审计风险越高。(×)

4.中国银行业审计中,审计员可以直接修改被审计单位的会计记录。(×)

5.内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。(√)

6.审计过程中,若发现被审计单位存在财务舞弊,审计员应立即向公安机关报案。(×)

7.中国银行业审计中,审计员必须保持独立性,不得与被审计单位存在利益关系。(√)

8.审计报告的结

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