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- 2026-02-19 发布于河南
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2025年中级审计师考试试卷真题及答案
姓名:__________考号:__________
题号
一
二
三
四
五
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一、单选题(共10题)
1.审计师在执行审计程序时,下列哪项不属于审计证据?()
A.被审计单位的内部审计报告
B.被审计单位的财务报表附注
C.外部专家的评估报告
D.被审计单位管理层的声明
2.下列关于内部控制的说法,错误的是?()
A.内部控制是组织治理的重要组成部分
B.内部控制的目标是确保财务报告的可靠性
C.内部控制的设计应考虑成本效益原则
D.内部控制的有效性不需要进行定期评估
3.审计师在实施风险评估程序时,下列哪项不属于风险评估程序的内容?()
A.识别和评估重大错报风险
B.评估被审计单位内部控制的有效性
C.确定审计程序的性质、时间和范围
D.评估被审计单位的财务状况
4.审计师在执行实质性程序时,下列哪项不属于实质性分析程序?()
A.分析财务比率
B.分析财务趋势
C.分析非财务信息
D.审查原始凭证
5.审计师在执行审计工作底稿的编制时,下列哪项不属于审计工作底稿的要求?()
A.审计工作底稿应当真实、完整、准确、及时
B.审计工作底稿应当记录审计师的工作过程和结论
C.审计工作底稿应当保密,不得泄露给无关人员
D.审计工作底稿的保存期限由审计师自行决定
6.审计师在审计报告中,下列哪项不属于审计意见的类型?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.无法表示意见
D.拒绝接受委托
7.审计师在执行审计工作时,下列哪项不属于审计师的职责?()
A.对财务报表进行审计
B.评估被审计单位的内部控制
C.评估被审计单位的经营风险
D.确定被审计单位的财务状况
8.审计师在执行审计工作底稿的复核时,下列哪项不属于复核的内容?()
A.审计工作底稿的完整性
B.审计工作底稿的准确性
C.审计工作底稿的合规性
D.审计工作底稿的格式
9.审计师在执行审计工作时,下列哪项不属于审计师的独立性要求?()
A.审计师应当保持客观和公正
B.审计师应当避免利益冲突
C.审计师应当接受被审计单位的财务报表
D.审计师应当保持专业胜任能力
10.审计师在执行审计工作时,下列哪项不属于审计师的职业道德要求?()
A.审计师应当保持诚实和正直
B.审计师应当保持专业胜任能力
C.审计师应当保守秘密
D.审计师应当接受被审计单位的任何委托
二、多选题(共5题)
11.审计师在评估重大错报风险时,应当考虑以下哪些因素?()
A.被审计单位行业的特点
B.被审计单位内部控制的有效性
C.财务报表项目的复杂程度
D.被审计单位的历史财务业绩
12.下列哪些属于内部控制的目标?()
A.保障资产的安全完整
B.保证财务报告的可靠性
C.促进经营效率和效果
D.遵守相关法律法规
13.审计师在实施审计程序时,以下哪些属于风险评估程序的内容?()
A.识别和评估重大错报风险
B.评估被审计单位内部控制的有效性
C.确定审计程序的性质、时间和范围
D.审查原始凭证
14.审计师在编制审计工作底稿时,应当遵循以下哪些原则?()
A.实事求是原则
B.完整性原则
C.真实性原则
D.及时性原则
15.审计师在审计报告中,可能包含以下哪些意见类型?()
A.无保留意见
B.保留意见
C.无法表示意见
D.否定意见
三、填空题(共5题)
16.内部控制的目标包括保障资产的安全完整、保证财务报告的可靠性、促进经营效率和效果以及______。
17.审计师在执行审计工作时,应当保持______和______,以确保审计工作的质量和独立性。
18.审计工作底稿是审计师执行审计工作的记录和证明,其保存期限一般为______年。
19.审计师在实施风险评估程序时,首先应当______,然后才能评估重大错报风险。
20.审计意见是审计师对财务报表的整体评价,其中______意见表示财务报表公允反映了被审计单位的财务状况和经营成果。
四、判断题(共5题)
21.审计师在执行审计工作前,不需要了解被审计单位及其环境。()
A.正确B.错误
22.内部控制的有效性评估可以完全依赖于被审计单位管理层的自我评估。()
A.正确B.错误
23.审计师在实施审计程序时,应当完全按照被审计单位内部控制的要求执行。()
A.正确B.错误
24.审计
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