2026最新保理业务财务审计.docx

保理业务财务审计合同

甲方(委托方):________

统一社会信用代码:________

法定代表人:________

通讯地址:________

联系方式:________

乙方(审计机构):________

统一社会信用代码:________

法定代表人:________

通讯地址:________

联系方式:________

鉴于甲方拟对其开展的保理业务进行专项财务审计,并委托乙方提供相关审计服务,双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同,以资共同遵守。

第一条审计目标与范围

1.1审计目标:乙方对甲方指定期间内的保理业务财务状况、经营成果以及相关内部控制进行审计,并出具真实、合法、公允的专项审计报告。

1.2审计范围:审计范围涵盖自____年__月__日至____年__月__日期间,甲方所从事的全部保理业务活动,包括但不限于应收账款受让、保理融资发放、应收账款管理、催收及坏账担保等环节的会计处理、财务报告及相关内部控制。

第二条审计服务内容

2.1乙方应按照中国注册会计师审计准则及其他相关执业规范的要求执行审计工作。

2.2乙方应就审计范围内的事项,对甲方保理业务的会计处理是否符合企业会计准则及相关规定,财务报表是否在所有重大方面公允反映保理业务的财务状况、经营成果和现金流量发表审计意见。

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