会计师审计工作手册(标准版).pdfVIP

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  • 2026-03-04 发布于河南
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会计师审计工作手册(标准版)

第1章总则

1.1目的与依据

1.2适用范围

1.3基本原则

1.4工作职责

第2章审计组织与人员

2.1审计组织架构

2.2审计人员配备

2.3审计人员职责

2.4审计质量控制

第3章审计计划与准备

3.1审计计划编制

3.2审计风险评估

3.3审计程序设计

3.4审计资源安排

第4章审计证据与记录

4.1审计证据收集

4.2审计证据评价

4.3审计工作底稿编制

4.4审计记录管理

第5章财务报表审计

5.1资产负债表审计

5.2利润表审计

5.3现金流量表审计

5.4所有者权益变动表审计

第6章特殊项目审计

6.1或有事项审计

6.2关联方交易审计

6.3会计估计审计

6.4递延所得税审计

第7章审计报告

7.1审计报告编制

7.2审计意见类型

7.3审计报告披露

7.4审计报告分发

第8章审计后续跟踪

8.1审计发现问题整改

8.2审计质量复核

8.3审计持续改进

第9章内部控制审计

9.1内部控制评估

9.2内部控制测试

9.3内部控制缺陷整改

第10章法律法规遵循性审计

10.1法律法规识别

10.2遵循

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