2025-2026学年度第二学期学校财务内部审计情况通报及整改落实报告 (2).docxVIP

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  • 2026-03-05 发布于四川
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2025-2026学年度第二学期学校财务内部审计情况通报及整改落实报告 (2).docx

2025-2026学年度第二学期学校财务内部审计情况通报及整改落实报告

为严格规范学校财务管理工作,强化财务监督,防范财务风险,保障学校各项资金安全规范运行,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国会计法》《中小学校财务制度》及上级教育、财政部门关于财务审计工作的相关要求,我校财务内部审计小组于2025-2026学年度第二学期末(2026年X月X日-X月X日),对本学期学校财务收支、预算执行、资产管理、账务处理等各项财务工作开展了全面内部审计。审计工作坚持“客观公正、实事求是、全面细致、突出重点”的原则,通过查阅账务凭证、核对资产账目、核查收支明细、核实预算执行情况等方式,完成了本次内部审计任务。现将审计情况、发现问题及整改落实情况通报并报告如下:

一、审计工作概况

本次财务内部审计的范围为2025-2026学年度第二学期(2026年X月X日至2026年X月X日)学校各项财务活动,涵盖预算编制与执行、收入管理、支出管理、资产管理、账务处理、财务制度执行等六个方面。审计小组由校长任组长,分管财务副校长任副组长,财务处、总务处、纪检监察室相关人员为成员,明确了审计分工、审计流程和审计重点,制定了详细的审计方案,确保审计工作有序、全面、深入开展。

审计过程中,审计小组严格按照审计方案要求,对学校财务凭证、账簿、报表、预算方案、资产台账、合同协议等相关资料进行了全面查阅和细致核查,对财务工

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