2025年内部审计工作方案【六篇】.pdfVIP

  • 0
  • 0
  • 约1.41万字
  • 约 21页
  • 2026-03-05 发布于山东
  • 举报

太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此谓不朽。——《左传》

内部审计工作方案【六篇】

第1篇:内部审计工作方案

为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资产流失,根

据上级主管部门的要求和学院实际,从今年开始将开展内部审计工作。

现制定我院年内部审计工作计划。

一、年度审计工作目标

年的内部审计工作,以三个代表重要思想为指导,以国家财经法规、

财务管理制度为依据,以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为

重点,结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要

任务,把促进管理,防范资金风险,提高资金使用效益,增进服务,

作为审计工作的出发点,针对合理科学利用教育资源,防止铺张浪费

等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价,并针对

审计发现的问题提出审计意见和建议,帮助和督促被审计单位及时整

改。

二、审计的内容

1、根据内部审计的规定要求,有计划地对教学系的教师津贴发放,

学生奖

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档