实验室检查内部审核程序.pdfVIP

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  • 2026-03-06 发布于河南
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编号QP-B0-28

检测中心程序文件版本/修订B0版

页次第137页共9页

文件名称内部审核程序发布日期2019年1月1日

1目的

验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身管理体系要求和

CNAS-CL01及相关检测领域应用要求,以及管理体系是否有效实施和保持。

2范围

本程序适用于管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核。

3职责

3.1主任负责批准年度审核计划,委派内审员。

3.2质量负责人制定年度内部审核计划,全面负责内部审核工作,批准内部审

核报告。

3.3内审员负责编制《内部审核检查表》,实施内部审核,参与编写审核报告,

并对纠正措施进行跟踪验证。

3.4各责任部门负责纠正措施的制定和组织实施。

4工作程序

4.1内部审

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