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- 2026-03-06 发布于安徽
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XX有限公司
审计报告
XX审字[201X]第X-XXXXX号
审计报告
XX审字[201X]第X-XXX号
XX有限公司全体股东:
我们审计了后附的XXX有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括20X5年XX月
XX日(母公司)【在公司有子公司但未编制合并报表时,应明确是“母公司”的单体财务报
表而非合并财务报表】的资产负债表,20X5年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,
以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计
准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会
计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报
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