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  • 2026-03-09 发布于广东
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宁波审计工作联席会议制度

一、宁波审计工作联席会议制度

宁波审计工作联席会议制度是为了加强审计工作的统筹协调,完善审计监督体系,提升审计监督效能,根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》等法律法规,结合宁波市实际情况制定。该制度旨在明确联席会议的组织架构、职责权限、运行机制、工作流程及保障措施,确保审计工作与相关部门的协作联动,形成监督合力。

联席会议由宁波市审计局牵头,参与单位包括宁波市发展和改革委员会、宁波市财政局、宁波市市场监督管理局、宁波市中国人民银行宁波市中心支行、宁波市国家税务局(现宁波市税务局)、宁波市医疗保障局、宁波市自然资源和规划局、宁波市生态环境局、宁波市住房和城乡建设局等相关部门。联席会议的设立是为了解决审计工作中跨部门协调不足、信息共享不畅、监督资源分散等问题,通过制度化、规范化的方式,推动审计监督与其他监督的有机衔接。

联席会议的主要职责包括:统筹协调全市审计监督工作,研究制定审计监督工作的总体规划、政策和标准;协调推进重大审计项目,解决审计工作中遇到的跨部门问题;建立审计信息共享机制,推动审计结果在相关部门之间的有效运用;组织开展联合审计或专项审计调查,提升审计监督的覆盖面和精准度;完善审计监督与其他监督的协同机制,形成监督合力;研究审计监督工作的创新发展,探索完善审计监督体系的长效机制。

联席会议的运行机制包括定期会议制度、专项会议制度、工作协调制度及信息通报制度。联席会议原则上每季度召开一次全体会议,由宁波市审计局主要负责同志主持,必要时可召开临时会议或专题会议。参与单位根据工作需要可列席会议,列席单位由宁波市审计局商相关部门确定。会议议题由宁波市审计局提出,经参与单位协商后确定。联席会议形成会议纪要,由宁波市审计局负责起草,经参与单位会签后印发。会议纪要作为工作依据,由宁波市审计局负责跟踪落实,并定期向参与单位通报落实情况。

在工作流程方面,联席会议坚持“统一规划、分类实施、协同推进”的原则。宁波市审计局根据市委市政府的决策部署和年度工作计划,制定全市审计监督工作的总体规划,报联席会议审议。重大审计项目由宁波市审计局牵头,商相关部门确定审计方案,报联席会议批准后实施。审计过程中涉及跨部门协调的事项,由宁波市审计局负责协调,必要时提请联席会议研究解决。审计结果运用方面,宁波市审计局将审计结果及时通报给相关单位,推动审计结果在政策制定、预算管理、绩效考核等方面的有效运用。联席会议建立审计结果共享平台,实现审计信息在参与单位之间的互联互通。

在保障措施方面,联席会议设立办公室,办公室设在宁波市审计局,负责联席会议的日常工作。办公室的主要职责包括:起草联席会议的议事规则、工作制度及会议材料;协调参与单位之间的工作对接;收集整理审计监督工作中的重要信息;组织开展审计监督工作的培训宣传;督促落实联席会议的决策部署。联席会议办公室配备专职工作人员,负责日常事务的处理。参与单位应指定专人负责联席会议的工作对接,确保信息畅通、协调高效。宁波市审计局每年对联席会议的工作进行评估,并向市委市政府报告。评估结果作为参与单位绩效考核的重要依据。

联席会议制度的实施,有效提升了宁波市审计监督工作的统筹协调能力,强化了审计监督与其他监督的协同联动,为推动全面从严治党向纵深发展提供了有力保障。通过不断完善联席会议制度,宁波市审计监督体系将更加健全,监督效能将进一步提升,为全市经济社会高质量发展营造良好环境。

二、宁波审计工作联席会议制度

联席会议的组织架构是确保其有效运行的基础。宁波市审计局作为联席会议的牵头单位,负责统筹协调联席会议的各项工作。宁波市审计局的主要职责包括:制定联席会议的工作规则和议事规则;组织召开联席会议,提出会议议题;协调参与单位之间的工作对接;督促落实联席会议的决策部署;收集整理审计监督工作中的重要信息;组织开展审计监督工作的培训宣传。宁波市审计局设立联席会议办公室,负责联席会议的日常工作,包括起草会议材料、协调会议安排、收集整理会议纪要等。联席会议办公室配备专职工作人员,确保日常工作的高效运转。

参与单位是联席会议的重要组成部分。宁波市发展和改革委员会负责协调重大建设项目审计工作,宁波市财政局负责协调预算执行审计和财政资金使用情况审计,宁波市市场监督管理局负责协调产品质量安全审计,宁波市中国人民银行宁波市中心支行负责协调金融审计工作,宁波市税务局负责协调税收征管审计,宁波市医疗保障局负责协调医疗保障基金使用情况审计,宁波市自然资源和规划局负责协调自然资源资产审计,宁波市生态环境局负责协调生态环境保护审计,宁波市住房和城乡建设局负责协调住房保障资金审计。参与单位的主要职责包括:配合宁波市审计局开展审计工作;提供审计所需的相关资料和信息;研究解决审计工作中遇到的问题;推动审计结果的运用

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