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- 2026-03-11 发布于山东
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第
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财务自查报告
财务自查报告范文
为进一步加强财政资金管理,严厉?财经纪律,全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平,从源头上治理违法违纪行为,确保财政资金平安完好,依据《关于印发开展严厉?财经纪律专项检查工作实施看法》的通知要求,县委组织部对xxxx年度财政财务收支及资金管理使用状况进展一次全面的大检查,详细状况如下:
一、加强领导,细心组织
根据文件要求,领导班子高度重视,并组织了全体财务人员参与的关于财务自检自查的会议,按照相关财经法规,制定标准了检查程序、检查时间及工作要求。严格根据“通知”要求,组织开展自检自查工作,确保按期圆满完成自检自查工作任务。
二、根本状况及自查结论
(一)财务机构和人员设置状况
1、县委组织部单独设置会计机构,执行《行政单位会计制度》,会计人员1人,有会计从业证,不存在会计人员无证上岗,并按规定支配实施连续教育。
2、岗位设置状况。按规定设有会计岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。按规定依法建账,按适用统一会计制度会计核算,会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完好性符合标准,不存在凭证造假行为,帐帐、帐证、帐表、帐实相符,内部会计监视机制健全,法律规定应经社会审计的.已审计,没有帐外
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