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  • 2026-03-12 发布于四川
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三公经费自查报告及整改措施学校

为全面贯彻落实中央八项规定精神及上级关于严格规范“三公”经费管理的相关要求,我校于202X年X月成立专项工作组,对202X年1月至202X年12月期间“三公”经费(因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费)使用情况开展了全面自查。工作组通过账务核查、票据比对、实地走访、人员访谈等方式,覆盖财务处、办公室、后勤保障部等9个相关部门,调取会计凭证1200余份,涉及资金总额187.6万元,梳理问题线索23条,现已完成整改19条,剩余4条正按计划推进。现将自查情况及整改措施报告如下:

一、自查工作开展情况

本次自查严格遵循“全面覆盖、重点突出、实事求是”原则。一是强化组织领导。由校长任组长,分管财务副校长任副组长,财务处、审计处、纪检监察室负责人及2名教师代表组成专项工作组,明确职责分工:财务处负责提供账务资料及初步数据筛查,审计处负责交叉复核及问题定性,纪检监察室负责程序合规性审查,教师代表参与现场走访及民主监督。二是细化自查范围。覆盖所有使用财政拨款、事业收入及其他自有资金列支的“三公”经费支出,重点核查单笔5000元以上的公务接待、1万元以上的公务用车运行支出及所有因公出国(境)事项。三是创新自查方法。采用“三查三核”工作法:查审批流程,核是否符合“先审批后支出”要求;查票据要素,核金额、用途、人员等信息是否完整合规;查资金流向,核是否存在

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