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- 2026-03-17 发布于北京
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工作指令
创建供应商贷项单
目的
贷项单是部分或全部的反向操作。当被取消时,系统会自动创建贷项
单。输入贷项单的过程与输入相同。过账贷项单的账户变动与过账相
同。
先决条件
NA
菜单路径
要进入“输入供应商贷项单”屏幕,请使用以下菜单路径:
•➔财务➔应付账款➔凭证录入➔贷项单
事务代码
FB65/F‑41
操作步骤
您可以按下环境‑设置公司代码或按F7来更改公司代码。确保在过账前使用正确的公司代码。
WorkInstruction
CreateVendorCreditMemo
Purpose
Acreditmemoisthereversalofpartorallof
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