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- 2026-03-16 发布于福建
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2025年审计科年度工作计划
2025年,审计科将紧密围绕公司战略目标和年度经营计划,以强化内部控制、提升风险管理能力、优化资源配置为核心,全面开展各项工作。本年度工作计划将坚持问题导向、目标导向和结果导向,通过系统化的审计流程和精细化的管理措施,推动公司治理体系不断完善,为公司的可持续发展提供有力保障。
一、审计范围与重点领域
2025年,审计科将继续深化对公司各项业务活动的审计监督,重点关注以下几个领域:
1.**财务收支审计**
财务收支审计是审计工作的基础,本年度将重点加强对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行核查。具体包括:
-对公司年度财务报表进行全流程审计,确保各项数据符合会计准则和公司内部规定。
-对预算执行情况进行跟踪审计,分析预算偏差原因,提出改进建议。
-加强对成本费用、收入确认等关键环节的审计,防止财务舞弊行为发生。
2.**内部控制审计**
内部控制是公司治理的重要支撑,本年度将重点对以下领域进行审计:
-**采购管理**:审计采购流程的合规性、采购价格的合理性以及采购物资的验收管理。重点关注是否存在利益输送、虚报采购数量等问题。
-**资产管理**:对固定资产、无形资产等重大资产进行盘点和审计,确保资产账实相符,防止资产流失。
-**合同管理**:审计合同的签订、履行和归档全过程,确保合同条款的合法性和有效性,防范合同风险。
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