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- 2026-03-17 发布于江西
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会计师事务所内部审计规范(标准版)
第一章总则
1.1审计目的与范围
1.2审计职责与权限
1.3审计依据与标准
1.4审计组织与分工
第二章审计准备与计划
2.1审计计划的制定与审批
2.2审计团队的组建与培训
2.3审计资料的收集与整理
2.4审计风险的识别与评估
第三章审计实施与执行
3.1审计工作的开展与流程
3.2审计证据的收集与验证
3.3审计工作的记录与报告
3.4审计工作的复核与确认
第四章审计报告与沟通
4.1审计报告的编制与提交
4.2审计报告的审核与批准
4.3审计报告的沟通与反馈
4.4审计报告的归档与保密
第五章审计后续管理与整改
5.1审计发现问题的整改要求
5.2审计整改的跟踪与验收
5.3审计整改的记录与归档
5.4审计整改的评估与复核
第六章审计质量控制与持续改进
6.1审计质量的控制措施
6.2审计过程的持续改进机制
6.3审计人员的资格与能力要求
6.4审计工作的监督与评估
第七章附则
7.1本规范的适用范围
7.2本规范的解释与实施
7.3本规范的修订与废止
第八章附件
8.1审计工作流程图
8.2审计证据清单
8.3审计
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