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- 2026-03-17 发布于江西
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2025年财务会计内部控制手册
第1章总则
1.1内部控制的定义与目的
内部控制是指企业为实现其经营目标,通过制定和执行一系列制度、流程和措施,对财务报告的可靠性、资产的完整性、经营的效率与效果以及法律和规章的遵守情况提供保障的过程。其核心目的是确保企业财务信息的真实、准确、完整,防止或发现并纠正错误和舞弊行为,从而提升企业的治理水平和风险管理能力。
依据《企业内部控制基本规范》(2016年发布)以及《企业内部控制应用指引》等法规,内部控制体系应覆盖企业所有业务活动和管理流程。2025年财务会计内部控制手册将进一步细化内部控制的框架,强化对财务数据的监督与控制,提升财务报告的透
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