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- 2026-03-18 发布于江西
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企业内部审计标准与操作规范
1.第一章总则
1.1审计目的与范围
1.2审计依据与原则
1.3审计组织与职责
1.4审计程序与流程
2.第二章审计准备与计划
2.1审计计划制定
2.2审计团队组建
2.3审计资料收集与准备
2.4审计风险评估
3.第三章审计实施与执行
3.1审计现场工作
3.2审计证据收集与整理
3.3审计数据分析与报告
3.4审计发现问题的处理
4.第四章审计报告与沟通
4.1审计报告编写与提交
4.2审计结果的沟通与反馈
4.3审计结论的运用与改进
5.第五章审计后续管理与改进
5.1审计发现问题的整改
5.2审计结果的跟踪与评估
5.3审计制度的持续改进
6.第六章审计档案管理与保密
6.1审计资料的归档与保存
6.2审计信息的保密要求
6.3审计档案的查阅与使用
7.第七章审计人员行为规范与职业道德
7.1审计人员的职业道德要求
7.2审计人员的行为规范
7.3审计人员的培训与考核
8.第八章附则
8.1适用范围与解释权
8.2修订与废止
8.3其他规定
第1章总则
1.1审计目的与范围
审计旨在通过独立、客观的评价和监督,确保
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