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  • 2026-03-18 发布于四川
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二零二四年度企业财务内部控制与顾问服务协议.docx

二零二四年度企业财务内部控制与顾问服务协议

甲方(以下简称“委托方”):

乙方(以下简称“顾问方”):XX财务顾问有限公司

鉴于委托方是一家经营业务的公司,需要加强企业财务内部控制,提高财务管理水平,确保企业合规经营;乙方是一家专业提供财务内部控制与顾问服务的机构,具备丰富的实践经验和高素质的专业团队。双方本着平等、自愿、诚实守信的原则,就委托方委托乙方提供财务内部控制与顾问服务事宜达成以下协议:

一、服务内容

1.1乙方为委托方提供以下财务内部控制服务:

(1)对委托方现有的财务内部控制制度进行评估,提出改进意见和建议;

(2)协助委托方制定完善的财务内部控制制度,确保企业财务管理的合规性;

(3)对委托方的财务报表进行定期审查,确保报表真实、完整、准确;

(4)对委托方的财务风险进行识别、评估和监控,提供风险防范措施;

(5)对委托方的财务人员进行培训,提高其财务内部控制意识和能力。

1.2乙方为委托方提供以下顾问服务:

(1)为企业提供财务战略规划、税收筹划、成本控制等方面的专业建议;

(2)协助企业进行财务分析和预测,为企业决策提供数据支持;

(3)为企业提供融资、投资、并购等财务顾问服务;

(4)协助企业应对财务审计、税务审计等外部审计工作。

二、服务期限

本协议自双方签订之日起生效,有效期为一年。协议到期后,双方如愿意继续合作,可另行

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