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研发项目经费预算执行自查报告

接到省科技厅《关于开展2021-2022年度省级重点研发计划项目经费执行情况自查的通知》后,我单位高度重视,第一时间成立了由财务总监任组长、项目负责人任副组长,研发部、财务部、内部审计岗、行政部相关人员为成员的专项自查工作组,明确了自查范围、内容和工作分工,要求工作组对照省级科技计划项目经费管理办法的要求,对项目立项以来截至2024年3月31日的所有经费收支、预算执行、合规性管理情况进行全流程梳理核查,不得遗漏任何一笔收支,不得隐瞒存在的问题。本次自查覆盖了项目全部预算科目,核对了所有会计凭证、审批文件、采购合同、支出附件,同时对照项目研发进度核对了经费支出的相关

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