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- 2026-03-27 发布于福建
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2026年内审部门新员工培训与面试问题集
一、单选题(共10题,每题2分)
1.内审部门在组织架构中通常属于()。
A.独立监督部门
B.管理决策部门
C.执行操作部门
D.业务支持部门
2.内部审计的核心目标是()。
A.直接执行业务操作
B.提升组织运营效率
C.发现并预防财务风险
D.制定公司战略规划
3.根据《中国内部审计准则》,内审部门独立性要求不包括()。
A.向董事会直接汇报
B.享有必要的审计权限
C.参与公司经营决策
D.保持客观公正立场
4.内审部门开展风险评估时,常用的定性方法是()。
A.统计回归分析
B.德尔菲法
C.灰箱测试
D.机器学习模型
5.对于上市公司而言,内审部门必须遵循的强制性标准是()。
A.COSO框架
B.国际内部审计专业实务框架(IIA)
C.财政部企业内部控制规范
D.美国萨班斯法案
6.内审报告的关键要素不包括()。
A.审计发现
B.审计建议
C.审计费用明细
D.审计证据来源
7.在审计过程中,证据收集应遵循的基本原则是()。
A.数量优先
B.客观相关性
C.成本效益最大化
D.客户认可度
8.针对金融行业的内审,重点关注的领域通常不包括()。
A.反洗钱合规
B.资产负债表项目核查
C.供应链管理效
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