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- 2026-03-30 发布于江西
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2025年保险审计规范与操作手册
第1章总则
1.1审计目的与范围
本章旨在明确2025年保险审计工作的总体目标与适用范围,确保审计工作在合规、高效、科学的基础上开展。审计工作将围绕保险公司的财务报告真实性、合规性、风险控制有效性及内部控制体系的健全性等方面展开,覆盖保险业务的全流程,包括承保、理赔、投资、资金管理及风险管理等关键环节。根据《保险法》《企业内部控制基本规范》《保险机构审计指引》等相关法律法规,审计工作将遵循“审慎、客观、公正、独立”的原则,确保审计结果能够为管理层决策提供可靠依据。
审计范围涵盖保险公司及其子公司、关联企业、合作机构等,重点审计保险产品定价、理赔处理、投资运作、资金使用及合规操作等方面。审计对象包括但不限于保险公司总部、分支机构、子公司、合作保险公司及外部审计机构。审计目的包括:评估保险机构的财务状况与经营成果,识别潜在风险点,完善内部控制系统,提升风险管理水平,保障保险资金安全,促进保险行业的健康发展。审计范围具体包括:保险产品定价合理性、理赔流程合规性、投资组合绩效、资金使用效率、内部控制制度执行情况、合规管理情况、风险管理机制有效性等。
审计工作将依据保险公司的年度审计计划、专项审计任务及监管部门的监管要求进行,确保审计工作与监管政策、行业标准及公司内部管理要求相一致。审计工作将采用全面审计与抽样审计相结合的方式,确保审计
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