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  • 2026-04-02 发布于云南
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专项复核报告

众环专字(20XX)号

ABC公司【董事会】:

我们接受委托,对XXX会计师事务所等【列示所有参审所名称或在报告后另附名单】(以下简称“各参审会计师事务所”)所审计的ABC公司下属子企业(以下简称“被审企业”)202X年度资产损失财务核销(以下简称“财务核销”)情况的审计工作(以下简称“审计工作”)进行了复核。提供真实、完整的财务核销审核资料是各参审会计师事务所的责任,我们的责任是在了解、分析被审企业202X年度财务核销情况的基础上,通过对各参审会计师事务所审计工作的复核,确认各参审会计师事务所的审计工作是否符合国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)印发的《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》(国资发评价[2005]67号)的有关规定。

我们的复核是依据国资委印发的《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》(国资发评价[2005]67号)的有关规定进行的。在复核过程中,我们结合ABC公司(以下简称“贵公司”)下属经各参审会计师事务所【(单户需要明确事务所名称,下同)】审计的各相关被审企业的实际情况,实施了包括查阅各参审会计师事务所的审计工作底稿等我们认为必要的复核程序。现将复核情况说明如下:

1、各参审会计师事务所【已对/(根据具体情况描述)】各相关被审企业的财务核销进行审计,对较大资产

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