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- 2026-04-07 发布于江西
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风险管理框架与控制手册(执行版)
第1章总则
1.1适用范围
本风险管理框架与控制手册(执行版)适用于公司及其下属所有分支机构、子公司、项目部及各业务部门,涵盖公司所有业务活动、信息系统、资源及流程。本手册旨在建立统一的风险管理框架,明确风险识别、评估、应对及监控的全过程,确保公司运营的稳健性与合规性。
本手册适用于公司所有员工,包括管理层、业务人员、技术团队及支持部门,要求全员遵循本手册进行风险管理活动。本手册适用于公司所有业务场景,包括但不限于财务、运营、市场、研发、人力资源及合规等关键领域。本手册适用于公司所有风险类型,包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息安全
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